Опять новую тему создаю, простите, никуда вклиниться не смогла. ПОдскажите, ситуация такая, чтобы на прибыль сильно не попасть заключили договор на маркетинговое исследование с актом, подписанным 30 июня, ну и постоплата ,потом претензию предъявляем и договор расторгаем ,так что за год все правильно уплатим по прибыли. Но вот теперь вопрос с НДСом возник, т.к. НДС я сдала 20го и заплатила(!) налог, но не учла сумму договора на марк.иссл. А в прибыли учла и теперь получается мне нужно корректирующую сдавать,но там будет гигантская сумма к уменьшению ,а это камералкаНо ведь потом -то все равно будет все как раньше, т.е. декла по НДС первая верна в итоге. Извините, если запутано
А если мне сразу две коррекции сдать, одну исправленную с суммой марк.исследований, а вторую, без нее (как изначально было)?![]()


Но ведь потом -то все равно будет все как раньше, т.е. декла по НДС первая верна в итоге. Извините, если запутано 
Ответить с цитированием



