×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС - с авансов ?

    В учетной политике сказано :" Выручка от реализации для целей налогообложения по НДС определяется по мере выполнения работ, оказания услуг."

    Значит, с полученных авансов (до выполнения работ), Ндс в бюджет не платится и в налог.декларации по НДС не указывается?

    Подтвердите или опровергните пожалуйста !
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Добавление..к 1-му вопросу
    "Для целей налогообложения по налогу на прибыль используется метод начисления."

    Другой вопрос.
    Когда учитывать расходы поставщикам:
    1) после выполнения работ, заказчику. (хотя мы еще не заплатили поставщику, он нам авансом усулуги предоставил)
    2) после нашей полной оплаты поставщику ?
    3) после получения от поставщика счет-фактуры ?


    Благодарю !

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Значит, с полученных авансов (до выполнения работ), Ндс в бюджет не платится и в налог.декларации по НДС не указывается?

    Подтвердите или опровергните пожалуйста !
    Опровергаю. Платится. Указывается.

    Второй вопрос мне не очень понятен.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    563
    Налог с авансов платится в соответствии с ст.162 п.1

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Когда учитывать расходы поставщикам: ... ?
    1. 2. Тогда, когда они имели место быть.
    3. СФ нужен только для применения вычета по НДС.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    По первому вопросу - все ясно. НДС савансов платится вне зависимости от учетной политике.
    По второму - как только вам оказаны услуги и составлены соответствующие документы (акт и т.п.)
    Alis inserviendo consumor

  7. #7
    Аноним
    Гость
    А если мы выполнили услугу полностью в декабре, а заказчик оплатил не полностью в декабре 2003, а с 01.01.04 мы на УСН (работаем уже без НДС), заказчик доплачивает в январе.
    А полученную сумму с НДС от заказчика надо учесть в декабре, можно выписать сч-фактуру на всю сумму декабрем, а акт вып.работ в январе ?
    или все сразу ?

    СПАСИБО.

  8. #8
    Клерк Аватар для Tim
    Регистрация
    21.03.2003
    Адрес
    Москва, ЮВАО
    Сообщений
    536
    ИМХО, факт оказания услуг никак не зависит от оплаты ( при методе начисления). Если услуги были оказаны в декабре, то в течение 5 дней вы должны выставить счет-фактуру, составить акт выполненных работ и, соответственно, учесть НДС в декабрьской декларации.
    Переживем и это... Может быть...
    Tim

  9. #9
    Клерк Аватар для мульяна
    Регистрация
    30.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    79
    согласна с одним из предыдущих мнений, независимо от учетной политики по НДС, налоговая база увеличивается на сумму авансов(ст. 162 п.1 пп.1)

  10. #10
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Согласен с Tim
    Alis inserviendo consumor

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)