Всем добрый день! Пройдясь по форуму, не встретила дискуссии на данную тему, поэтому подскажите, плз, у кого есть на балансе НДСная лицензия (или аналогичное РБП), приобретенное в 2003г., например сроком действия 1 год, и продолжавшаяся списываться в 2004г. У нас она висит на сч.97 и на 19 (НДС мы списываем пропорционально отнесению на затраты).
1. Что делать в 2004г.? Можем ли мы НДС взять к зачету по 20% или только по 18%?
2. Если по 18%, то остается кусочек на сч.97 (затратная часть), что с ним делать?
Всем заранее спасибо.



