Подскажите пожалуйста, прежний бухгалтер сдал баланс за полугодие, сварачивал кредиторскую и дебиторскую задолженнность в рамках одного счета, т.е то есть начислил выручку - показал дебиторку на 100 000 руб. на счете 62, и в то же время получил аванс (от другой организации) 90 000 руб. и показал на том же счете - и.. программа показывает в ОСВ сальдированно дебиторку 10 000 рублей, то же самое в балансе, тоже самое с другими счетами....надо ли по активно-пассивным счетам отражать в балансе развернутое сальдо по активным и пассивным субсчетам? мне кажется надо, как мне теперь сделать баланс за 9 месяцев? поедут остатки на начало отчетного периода, уточненку по балансу не сдают..как быть?


Ответить с цитированием
