Добрый день! Мы торговая организация.
Возникла такая ситуация: в закрытом квартале в книге продаж счет-фактура выданный покупателю зарегистрирована 26 числом, т. к . поступление сделано 26 числом и 26 числом пришли доки от поставщика.
Покупателю же фактически выданы доки 24 числом, т. е. раньше (накладная и счет-фактура).
Чем это грозит нам?