Подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю.... У меня организация арендующая помещение у КУГИ. Она, в свою очередь сдает часть помещения в субаренду. я делаю такае проводки:
Дт 62.1 Кт 91.1 начислена арендная плата (субаренда)
Дт 91.2 Кт 68.2 начислен НДС
Дт 51 Кт 62.1 получена сумма арендной платы.(субаренда)
А вот дальше запуталась....Должна ли я перечислить в бюджет сумму начисленного НДС с субаренды?



