Делаю сверку с контрагентом за 2 квартал, расходится входящее сальдо, у нас в него попадают с-ф,отгруженные 29 марта, а контрагент получает их только 4 апреля и проводит этим числом....То же самое на конец 2 квартала - у нас отгрузка за последние числа попала, а у них нет, еще не проведена. Раньше бухгалтер просто подписывала в акте: сумма расхождений общая, номера счетов-фактур и какие суммы по ним. А как правильно делать?
Я могу конечно, сделать за полугодие и выставить им, пусть они заморачиваются, но хочется понять как нужно делать....
Заранее большое спасибо за ответы!!!!!





