Подскажите пожалуйста
Мы реализуем товар (мед.товары), который освобождается от налогообложения НДС (ст.149).
1. Должны ли мы выставлять с/ф покупателю?
2. Что делать с «входящим» НДС? Могу ли я списывать «входящий» НДС сразу на расходы или мне надо предъявлять НДС к вычету?


Ответить с цитированием