Здравствуйте!
Организация является страховым агентом на УСНО. Получаем платежи от клиентов за страховку как агенты, делаем приходники и вешаем их на 62.2 (расчеты по комиссии), по итогам месяца делаем отчет для страховой компании и высчитываем свое комиссионное вознаграждение, которое удерживаем, а остаток суммы перечисляем в страховую компанию. Подскажите, как правильно построить учет всего этого, чтобы суммы агентского вознаграждения раз в месяц попадали в книгу доходов и расходов. 1C:УСН версия 7.7.
Желательно по пунктам, т.к. сам не очень хорошо в этом разбираюсь. Заранее спасибо!
