Уважаемые коллеги!Пришла работать на новую фирму и обнаружила порядка 15 непроведенных накл и сч/ф по реализации товара за прошлый квартал.С уплаченных ден средств НДС был учтен,однако,реализация произошла таки,но, непроведена потому что накладные ожидались по почте.Пред'идущий бух принципиально не проводил,пока печати на доках не дожидался.Как быть в данной ситуации? Первый раз столкнулась.Ужель переделывать отчетность и подавать уточненки по прибыли и НДС?Сумма реализации достаточно большая,порядка 100 тыс рублей.Да еще и услуги не проведены(правда, без НДС),на 467 тыс руб. Расстерялась,ума не приложу что и делать.


Буду переделывать...