Добрый день, ситуация такая: наша организация сдает ежемесячную деклу по прибыли исходя из фактической прибыли. Все было хорошо, пока старый бух в декларации за 6 месяцев (январь-июнь 2008) не ошибся с кодом и поставил декларацию за 1 полугодие. Отсюда нам начислили неслабые авансы по прибыли к уплате (за июнь, июль). Звонила в налоговую, грят делайте уточненку за 1 полугодие нулевую, отправляйте за 6 мес. со штрафами (за несвоевременную сдачу, как я понимаю). Это 5% от суммы налога к уплате по декларации за каждый месяц просрочки, правильно? Можно ли этого избежать? Ну например предоставить в ИФНС письмо с указанием технической ошибки в декларации в коде налогового периода и просьбой верным налоговым периодом считать не 1 полугодие, а 6 месяцев?? Может кто сталкивался с этим, в налоговой ясно дело не хотят общаться и открыто посылают.






( Но это так, лирическое отступление.
