×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Оксана Викторовна Ру Оксана Викторовна Ру вне форума
    Клерк Аватар для Оксана Викторовна Ру
    Регистрация
    28.08.2008
    Сообщений
    49

    Ошибка в декларации по НДС

    Обнаружена ошибка в поданной декларации по НДС за 2 кв. 2007 г. (занижена налоговая база к уплате на 500 р.) Как теперь быть чтобы избежать штрафов?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Заплатить налог, пени, подать учотненную декларцию.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Оксана Викторовна Ру Оксана Викторовна Ру вне форума
    Клерк Аватар для Оксана Викторовна Ру
    Регистрация
    28.08.2008
    Сообщений
    49
    пени в размере 10 %?

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    В размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Оксана Викторовна Ру Оксана Викторовна Ру вне форума
    Клерк Аватар для Оксана Викторовна Ру
    Регистрация
    28.08.2008
    Сообщений
    49
    1\300 в %?

  6. #6
    RedCat RedCat вне форума
    Клерк Аватар для RedCat
    Регистрация
    18.08.2004
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    760
    Я бы заплатила только налог, а пени по требованию налоговой.
    Но если хочется пени заплатить, то считаюся они так:
    500р.(недоплаченный налог)*11%(ставка рефинансирования)/300*кол-во календарных дней просрочки уплаты налога
    Не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать

  7. #7
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Я бы заплатила ...пени по требованию налоговой.
    НК-81-4-1

    ...при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени;
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Я бы заплатила только налог, а пени по требованию налоговой.
    НК РФ ст.81
    "4. Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях:

    1) представления уточненной налоговой декларации до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени;..."

  9. #9
    mobilkom08 mobilkom08 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    г.Краснодар
    Сообщений
    438
    У меня вопрос и по НДС и по прибыли.
    Оказываем услуги, договор принесли только что и оказалось, что июнь только 20 дней, а неполный месяц, оплатили в июне нам за полный месяц. В июне выписала документы на всю сумму(за полный месяц), т.е завышение прибыли, а по НДС неточность- не реализация, а реализация и аванс. Что делать теперь? подать корректировки или оставить? Договор до середины сентября и получается, что оплаты уде все прошли, документы на всю сумму выставлены, но ведь еще надо выставить за сентябрь. Думаю оставить как есть и в сентябре не выставлять. Будут расхождения с договором. Что вы думаете, как поступить?

  10. #10
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    В июне выписала документы на всю сумму
    Какие именно?
    Переделать акт и сч/ф на правильную сумму, отправить заказчику.
    По НДС уточненка к уменьшению, по прибыли исправить в декларации за 9 месяцев.
    А заказчик согласен? Он НДС уже к вычету принял... Сумма-то значительная?

  11. #11
    mobilkom08 mobilkom08 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2008
    Адрес
    г.Краснодар
    Сообщений
    438
    По НДС уточненка к уменьшению
    нет уменьшения. Акт и сч-ф на 12500 в т.ч НДС 1906,78(отразила по строке реализации в декларации), а нужно было составить акт и сч.ф на сумму 8750 и так как оплата прошла 12500 в июне полностью, в декларации поставить 1334,75 по строке реализации и 572,03 по строке НДС с авансов. Нет переплаты и недоплаты по тем докам что есть. По прибыли завышение. Вопрос переделать или нет? Понимаю, что правильно бы переделать, но может не трогать?

  12. #12
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    так как оплата прошла 12500 в июне полностью
    Про оплату я пропустила.
    Документы все равно надо переделывать. И сч/ф на аванс составлять.
    Понимаю, что правильно бы переделать, но может не трогать?
    Причина - боитесь камеральной проверки? Налоговики любят разные числа в отчетах сравнивать. Например ф.2 и декларацию по НДС, так что вопросы все равно могут возникнуть.
    Последний раз редактировалось Искорка; 28.08.2008 в 18:47.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)