вот и весь вопрос...
фактура 1 квартала олачена в 3кв.
мне надо дописать в книгу покупок оплату?
или по нал.периоду не проставляется?
вот и весь вопрос...
фактура 1 квартала олачена в 3кв.
мне надо дописать в книгу покупок оплату?
или по нал.периоду не проставляется?
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"



Нет конечно.мне надо дописать в книгу покупок оплату?
Best regards, Михаил
спасибо!
то же самое и с книгой продаж?
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"



И с ней то же.
Best regards, Михаил
еще туплю(....а ранни даты проставляются? если в книгу покупок ставится фактура, оплаченная в предыдущем квартале?
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"



Проставляются.
Best regards, Михаил
вот прочла в К+, что это значит?
(3) Дата оплаты с-ф продавца – с 2006 г. поле заполняется только для проводок, которые сформированы при погашении кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2006 г. (Д.68.2 К.19.6, 19.7 - внутренний номер проводки 134) или в результате возврата аванса, ранее полученного от покупателя (Д.68.2 К.62.11 - внутренний номер проводки 135). При этом дата оплаты считается равной дате формирования проводки.
А также для проводок "Зачтен НДС по аренде" (Д.68.2 К.19.4 - внутренний номер проводки 130) - при заполнении Книги по этим проводкам в столбце указывается наиболее ранняя из дат :
- дата проводки на оплату (внутренний номер проводки 105 - Д.60.2 (76.7) К.51.1 (любой другой счет оплаты ))
- дата проводки на зачет аванса (внутренний номер проводки 104 - Д.60.2 (76.7) К.60.1 (76.10))
просите за тупизм
Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
Спасибо за помощь "Чайнику"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)