Столкнулась с такой ситуацией! В июне оприходовали товар, счет-фактура была в факсовом варианте. Ее включили в книгу покупок за июнь и вычет по НДС ушел вместе с декларацией по НДС за 2 квартал. Когда мне принесли оригинал счет-фактуры, оказалось, что сумма там поменялась на 2 тыс.руб.(Наши логисты уверили, что она правильная, изменению не подлежит, просто была опечатка в факсовом варианте). Возникла необходимость делать доп листы книги покупок и уточненку по НДС. Бухгалтерию ведем в 1С:Бухгалтерия. 1 июля сторнировала документ поступление материалов и этим же числом ввела новый на основании полученного оригинала сч-фактуры. За июль составила формирование записей книги покупок и включила туда две записи:
1. Поступление товаров на основании неправильной счет-фактуры со знаком "-" программа автоматом поставила дату 30.06.08
2. Поступление товаров на основании правильной счет-фактуры, программа поставила дату 01.07.08.
Правильно ли я составила доп листы и указала их дату

Ответить с цитированием
