Добрый день! Ситуация банальная, но в советах и мнениях уже просто запуталась....опытные бухгалтера подскажите, пожалуйста!У нас упрощенка 6%, взносы в ПФ уплатили в начале июля за 2-й квартал, могу ли я включить их в декларацию по единому налогу или же только в след. квартал?(беру ранние периоды, т.к. возникли ошибки и надо уточненку подавать). Если всё-таки уплачиваемые взносы до 15 числа месяца след. за отчетным периодом включаются в расчет налога, то в декларации по ПФ всегда будет возникать разница между начисленными и уплаченными взонасами, так?.... помогите разобраться пожалуйста!

Ответить с цитированием

