×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    Клерк Аватар для мульяна
    Регистрация
    30.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    79
    зарплату,есн,амортизацию, затраты на оплату услуг сторонних организаций(вода свет аренда и т.д.) если покупапи сырье спокойно относите куда положено 10, 41 и т.д и НДС с него на 19, потом когда проходит первая 62/90, все списываете ; в течение какого времени решаете сами все действия прикрывайте приказом.

  2. #32
    Клерк Аватар для мульяна
    Регистрация
    30.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    79
    о, простите , с какой целью? - а если не будет деятельности в феврале, марте ? цель аккуратно прикрыть свою задницу )) и спасти деньги (НДС) , ведь потом можно с ними проститься - МНС не отдаст.

  3. #33
    Клерк Аватар для ANGEL
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,047
    статья 171НК п.1 "налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога , начисленную........., на установленные настоящей статьей вычеты и т.д"
    НЕТ НАЛОГА - НЕТ и ВЫЧЕТА,
    Не начисленную, а исчисленную.
    Порядок применения налоговых вычет изложен в ст. 172 и там не сказано, что вычет принимается только при наличии начисленного НДС, но в налоговой мне сказали сделать так, как я описала ранее.
    Последний раз редактировалось ANGEL; 06.02.2004 в 17:39.
    Всего знать невозможно ANGEL

  4. #34
    Клерк Аватар для ANGEL
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,047
    а если не будет деятельности в феврале, марте ?
    А речь, простите, вообще не шла об отсутствии деятельности, поэтому зачем все ставить на 97сч? Ведь нет только реализации, а деятельность есть, кипучая такая деятельность...
    Всего знать невозможно ANGEL

  5. #35
    Клерк Аватар для мульяна
    Регистрация
    30.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    79
    ANGEL, у вас прекрасные инспекторы, можно только позавидовать, здесь цена вопроса - у нас были очень большие суммы, пока деятельность не началась, прикрывали всеми способами, только бы вопросов не возникло. А налоговая к этому вопросу подошла на примере подоходных вычетов (не самы лучший пример ) "если вы ничего не перечислили (начислили, исчислили, суть не меняется) - ИЗ ЧЕГО мы вам должны вернуть?", с их позиции тоже верно...

  6. #36
    Клерк Аватар для ANGEL
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,047
    Подоходные вычеты это подоходные вычеты. То что у Вас деятельность есть, так это можно хотябы какой-нибудь договорчик сделать и все расходы тогда есть расходы, а то что не перечислили Вы, так с чего вернуть Вам, так это вообще не понятно... Вы оплатили поставщику и он начислил этот НДС бюджету, соответственно Вы можите поставить его к вычету, а вот что бы налоговой Вам его не возвращать (по Вашему же заявлению), они и просят учесть этот НДС в том периоде, когда будет НДС к начислению.
    Всего знать невозможно ANGEL

  7. #37
    Клерк Аватар для мульяна
    Регистрация
    30.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    79
    то же самое делается в период отсутствия в организации доходов, освоения нового производства,аннулированием заказов, временным отсутствием спроса на продукцию (!) ,кроме того организация может иметь цикл производства , превышающий один налоговый период, все это по-хорошему должно идти через 97счет. , опять же смотря какая вы организация, если не очень большая, и интереса к себе не вызываете, то делайте как считаете нужным, если вами интересуются еве кому не лень, и из проверок вы не вылазите , проконсультируйтесь где-то в серьезном месте, опять же ваша налоговая вам советует, сделайте так, но не факт, что прверяющий будет такого же мнения. Самый лучший способ написать им запрос! пока они отвечают, никто вас не тронет, а потом будете всем ответ показывать !, вот, дескать, конкретно нам так сказали! мы сами писали Глинкину, а пока ждали ответ к нам проверка пришла, нас так спасло это письмо - ничего не знаем, попросили разъяснений , сидим, ждем! ничего сделать не смогли! Удачи!

  8. #38
    Клерк Аватар для ANGEL
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,047
    то же самое делается в период отсутствия в организации доходов, освоения нового производства,аннулированием заказов, временным отсутствием спроса на продукцию (!) ,кроме того организация может иметь цикл производства , превышающий один налоговый период, все это по-хорошему должно идти через 97счет.
    Мульяна, а при чем здесь НДС, который все равно ставится на 19 сч.?
    Всего знать невозможно ANGEL

  9. #39
    Клерк Аватар для мульяна
    Регистрация
    30.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    79
    в общем , я Вам - про Фому, а Вы мне про Ерему! До свидания.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,482
    jaspis, вы ответили ANGEL, что к вычету. На каком основании? Периоды разные. Поясните, пожалуйста.
    Абсолютно согласна с Мульяной, либо на 97, либо провести реализацию на 100 рублей, заплатить с нее НДС 18, но при этом зачесть "входной" тысяч так на 100.

    Нет, ну можно, конечно, судиться с налоговой. И скорее всего, выйграть (есть постановление в пользу налогоплательщика), но зачем себе лишние проблемы создавать?

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    На каком основании?
    На самом что ни на есть стандартном основании - выполнение необходимых для этого условий, предусмотренных ст. 171 НК.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    170
    Хороший совет отнести все на 97 счет, только как его применить, если реализация была, но оплаты не было? Деятельность-то не приостановлена.....

  13. #43
    Клерк Аватар для 23m
    Регистрация
    25.03.2004
    Сообщений
    150
    Уведомление писать надо см. ст 145 НК

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)