Ситуация:
Рос. организация выплачивает иностранной организации доход за оказанные услуги (договора об избежании двойного налогообложения - нет) - удержание НДС при выплате - не учитываю.
При платеже рос. организация осуществляет следующие действия:
1. удерживает из суммы платежа (за уже полученные услуги) 20% налога на доходы иностранного юр. лица
2. в течение 3 дней после выплаты дохода перечисляет налог в бюджет
3. КБК в этом случае - 18210101030011000110, с пометкой "налоговый агент" - код 02
4. платеж осуществляется единой суммой в федеральный бюджет
5. в зависимости от формы сдачи декларации по прибыли организации (авансовый или квартальный) необходимо подать в ИМНС "Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов" Форма по КНД 1151056 - сдается либо помесячно, либо поквартально
Проверьте меня, пожалуйста.

