×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 41
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2008
    Сообщений
    19

    Агентское вознаграждение при УСН.

    Подскажите пожалуйста!
    Организация на УСН 6%. Деятельность-агентские услуги по подбору клиентов для проведения торжеств за границей. На р/с счет поступает валюта от клиентов. Дальше перечисляется Принципиалу за границу, а себе остаются агентские вознаграждения
    Выручкой для УСН будут считаться только агентские вознаграждения или вся сумма, поступающая на р/с?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Выручкой для УСН будут считаться только агентские вознаграждения
    .

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.05.2008
    Сообщений
    19
    а на какую статью можно ссылаться?

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    В соответствии со ст. 346.15 НК РФ при определении объекта обложения единым налогом организации учитывают доходы согласно ст. ст. 249 и 250 НК РФ с учетом положений ст. 251 НК РФ.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от Feminka Посмотреть сообщение
    .Выручкой для УСН будут считаться только агентские вознаграждения
    так это выручка.
    а разве платить надо с выручки при усн6%, а не со всей суммы?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    VladimirE, налог платится со своей выручки, а не с чужих денег.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    ОК
    Тогда у меня вот аткой вопрос и такая ситуация.
    Ищу более лучший вариант для себя.
    Поможете, буду рад безмерно.

    У меня такая ситуация
    Часть деятельности, что я планирую осуществлять связано с исполнителями.
    Если платить по упрощенке 6% за все, а потом еще 26% за исполнителя
    то совсем ничего не остается.
    вбивать 26% сразу - потеря конкуренноспособности

    а если по упрощенки, но от дохода
    то платить 13% с дохода, так?

    То есть исходя из примера в 150 руб.
    весь заказ 150 руб.
    50 мне, 100 исполнителю.

    То получается, что со 100 руб исполнитель платит 13%
    и я плачу за него ФСС 26% со 100 руб.

    то с какой суммы я плачу 13% за себя?
    С того, что осталось мне, с 50, с учетом того, что я плачу исполнителю 100 или как?
    Ведь моя прибыль 50 рублей.

    Весь заказ 150.
    26 руб выплата за исполнителя и еще 15% с 50 рублей моего дохода
    Так?
    Получается, что плачу налогов 26 плюс 7.5 руб 13% налог.
    И я зарабатываю 50 минус 33.5 = 26,5 руб.

    а по упрощенке в 6% получилось 15 руб моя доход.

    При таком раскладе мне выгодней брать упрощенку от дохода
    Я нигде не ошибся?


    Как выгоднее вести деятельность?
    Последний раз редактировалось VladimirE; 05.09.2008 в 02:19.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2007
    Сообщений
    359
    Не очень понятно Вы написали. Зачем Вам это все, если Вашей выручкой будут признаваться только агентские вознаграждения?
    Последний раз редактировалось Внимательно; 05.09.2008 в 08:36.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2007
    Сообщений
    359
    В любом случае, если Вас волнует НДФЛ, то открывайте не ООО, а ИП на УСН, предприниматель со своего предпр. дохода НДФЛ не платит.
    Потом, если Вы выбираете систему доход-расход, то платите 15% с остатка (т.е. Ваша выручка (150), минус вознаграждение исполнителю, минус налоги на его вознаграждение, минус какие у Вас еще будут документально подтвержденные затраты по перечню).

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от Внимательно Посмотреть сообщение
    В любом случае, если Вас волнует НДФЛ, то открывайте не ООО, а ИП на УСН, предприниматель со своего предпр. дохода НДФЛ не платит.
    Потом, если Вы выбираете систему доход-расход, то платите 15% с остатка (т.е. Ваша выручка (150), минус вознаграждение исполнителю, минус налоги на его вознаграждение, минус какие у Вас еще будут документально подтвержденные затраты по перечню).
    Именно это я и имею в виду.

    Одна из сфер деятельности - это агентские услуги между заказчиком и исполнителем.
    От выручки большая часть идет исполнителю.

    Ему я плачу его вознаграждение, плюс 26% налоги.
    И вот эти 26% меня и волнуют.

    Есть ли возможность минимизировать эту статью расходов?

    И , если есть такой опыт, что все ж таки этот самый опыт показывает?
    Что лучше, УСН в 6% или в 15%?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    864
    VladimirE, не могу понять, что за 26% вы считаете как налоги на вознаграждение исполнителя?
    При УСН платится 14% ПФР + сколько-то в ФСС (от 0.2%).

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от komcat Посмотреть сообщение
    VladimirE, не могу понять, что за 26% вы считаете как налоги на вознаграждение исполнителя?
    При УСН платится 14% ПФР + сколько-то в ФСС (от 0.2%).
    26% ЕСН

    Я то в этом не разбираюсь, только начинаю.
    Мне, мои знакомые, что имеют ИП так сказали.

    Что исполнитель платит 13% налог и я за него 26%.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    864
    При УСН ЕСН не платится.
    Так что только 14% + сколько скажет ФСС

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    мои знакомые, что имеют ИП так сказали.

    Что исполнитель платит 13% налог и я за него 26%.
    Это знакомые сильно...имеют...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от komcat Посмотреть сообщение
    При УСН ЕСН не платится.
    Так что только 14% + сколько скажет ФСС
    Уже хорошо.
    14% не 26%

    а сколкьо может сказать ФСС?

  16. #16
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    а сколкьо может сказать ФСС?
    смотря какой у Вас основной вид деятельности.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    деятельность агентов и агентские услуги
    74.84

  18. #18
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    скорее всего 0,2%

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    Хорошо.

    а если бы это было скажем фотоуслуги
    или общественные связи?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    864
    Вот тут есть табличка по страховым тарифам и связанным с ними видам деятельности http://mvf.klerk.ru/spr/spr42.htm

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    Тогда вот, что получается

    Предоставление прочих услуг 74.84
    тариф 0.2%

  22. #22
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    вот с з/пл сотрудников, если они есть конечно, платите 0,2% в ФСС.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    иполнитель и будет этим разовым сотрудником

    Чисто теоретически получается так: 150 руб. - 100 руб. получаем налоговую базу (сумма, с которой исчисляется налог) 50 рублей.
    Я за исполнителя заплатил 14 рублей (14% со 100 рублей) и 20 копеек налогов.
    Теоретически это может уменьшить мою налоговую базу, посему получается 50 рублей - 14,20 рублей, получается налоговая база 35 рублей 60 коп.

    Налог 15% - 5 рублей 34 коп.

    Я праавильно все прикинул?

  24. #24
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    иполнитель и будет этим разовым сотрудником
    а зачем нанимать сотрудника на разовую сделку? заключите с физиком договор подряда, с него заплатите НДФЛ и ПФ, и всё.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    Цитата Сообщение от Feminka Посмотреть сообщение
    а зачем нанимать сотрудника на разовую сделку? заключите с физиком договор подряда, с него заплатите НДФЛ и ПФ, и всё.
    Тогда получается, что НДФЛ 13% и 14% в ПФ.
    Бешенные деньги.

    И тогда вот такой вопрс.
    Могу ли я заключить договор подряда на такой вид услуг, как , скажем, приглашение музыканта на свадьбу.
    Брачующиеся мои клиенты.

    Работа разовая.
    Музыкант отыграл и свободен.


    И как тут быть в этой ситуации, чтобы максимально минимизирвоать налоги на такую вот деятельность?
    Последний раз редактировалось VladimirE; 05.09.2008 в 16:33.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    864
    VladimirE, максимально минимизировать Ваши налоги можно, если этот музыкант зарегистрирует ИП.

    В любом варианте договора с физиком Вы будете платить как минимум в ПФ + из дохода физика удерживать НДФЛ.
    Т.е. в вашем примере это будет:
    физику - 87 руб
    НДФЛ гос-ву 13 руб
    ПФ гос-ву 14 руб
    если договор трудовой, то еще 20 коп. гос-ву в лице ФСС
    Из остатка платите еще 15%.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    [QUOTE=komcat;51739999]VladimirE, максимально минимизировать Ваши налоги можно, если этот музыкант зарегистрирует ИП.
    [QUOTE]

    А в этом случае, что получаеться?

    Я ему перевожу деньги и он сам уже платит налоги, а я, типа, отдыхаю.
    Последний раз редактировалось VladimirE; 05.09.2008 в 16:46.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    864
    Я ему перевожу деньги и он сам уже платит налоги, а я, типа, отдыхаю
    А Вы, типа, платите налоги со только своего вознаграждения

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    04.09.2008
    Адрес
    Saint-Petersburg
    Сообщений
    18
    ух ты!!
    тогда и 6% можно взять.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2007
    Сообщений
    359
    Если у Вас ООО, то нельзя просто заплатить 15% с доходов-расходы и распоряжаться остатком по своему усмотрению. На каком основании Вы эти деньги себе будете списывать? Если Вы устроитесь в этом ООО, скажем, директором, то ООО будет выплачивать Вам доход, с которого ООО будет платить и пенсионные взносы, и ФСС, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ. Если же Вы собираетесь себе выплачивать что-то вроде дивидентов, то Вам надо будет вести полноценную бухгалтерию, потому что они рассчитываются из чистой прибыли, и, кстати, тоже облагаются НДФЛ, по ставке 9%.
    Последний раз редактировалось Внимательно; 05.09.2008 в 18:09.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)