×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Клерк
    Регистрация
    04.08.2007
    Сообщений
    43

    Первичка при вводе в эксплуатацию основных средств, сразу списываемых на расходы

    Доброго времени суток, коллеги!
    Оформляете ли вы акт ввода в эксплуатацию и акт списания на малоценные основные средства?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    малоценные ос-это тмц (до 20 тыс.-Карточка учета ТМЦ М-17), проводите через сч.10 и оформляйте необходимые документы, а так если через 08 и 01-начисляйте бухамортизацию и все доки для ос.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  3. Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    так если это малоценка (МПЗ), то это не ОС, и вводить в эксплуатацию нечего, приходуем на 10 и списываем.

    малоценные основные средства
    это какое?

  4. Клерк
    Регистрация
    04.08.2007
    Сообщений
    43
    Это основные средства стоимостью до 20 000

  5. Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    а в учетной-то что прописано? ведь сейчас все что до 20 тыс. и в БУ и НУ-считается малоценкой.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  6. Клерк
    Регистрация
    04.08.2007
    Сообщений
    43
    а в учетной-то что прописано? ведь сейчас все что до 20 тыс. и в БУ и НУ-считается малоценкой.

    __________________
    В учетной-малоценка но вопрос не в этом, а в том, надо ли "прогнать" это через 01 счет, и надо ли оформить первичку - акт ввода в эксплуатацию, и акт списания ? Или же сразу оприходовать на материалы?

  7. Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    как материалы.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  8. Аноним
    Гость
    только не забывайте, что все такие ТМЦ надо учитывать на забалансе с указанием МОЛов

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    А где написано, что именно забалансом?
    Пушистый ежик, никаких 01 счетов. Если поставите на 01, значит должны амортизировать

  10. Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    В учетной-малоценка
    тогда причем тут
    акт ввода в эксплуатацию
    сразу оприходовать на материалы?
    угу

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А где написано, что именно забалансом?
    Пушистый ежик, никаких 01 счетов. Если поставите на 01, значит должны амортизировать
    а где еще их учитывать по вашему?
    на 01 они по стоимости не годятся, с 10 их списали на затраты.
    И где вы учитываете сотни ОСов дешевле 20 тыс.?

  12. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Аноним, мало ли кто как учитывает. Хоть в обычной тетрадочке в клеточку
    Я Вас ведь спрашивала, где написана обязанность учитывать именно забалансом.

  13. Аноним
    Гость
    тогда да. можно и в тетрадочке. если кому удобно
    но в наш век компьютеризации всё же удобнее в нём, родимом

  14. Клерк
    Регистрация
    11.02.2006
    Сообщений
    93
    Однако собственники желают знать каким имуществом они реально владеют. А также не прждевременно ли его списывают (или по домам растаскивают). И ПБУ однако тож говорит о необходимости учета малоценных ОС после их списания в производство

  15. Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    так а кто запрещает вести их учет?
    мало ли кто как учитывает. Хоть в обычной тетрадочке в клеточку

  16. Бухгалтер Аватар для elennet
    Регистрация
    17.02.2005
    Адрес
    г.Томск
    Сообщений
    21
    Смутные сомнения терзают. Если следовать логике то:
    1) приобретая актив, классифицируем по ПБУ 6/01
    2) приходим в выводу что ОС, значит 08
    3) и если стоимость менее 20 000 то переводим в МЗ (10-08), о чем и прописали в учетной политике.
    Полагаю и акт ввода все таки необходим. Хотя народ с методологий замарачиваться не хочет и сразу все на 10 приходует.
    Последний раз редактировалось elennet; 19.09.2008 в 13:56. Причина: орфографическая ошибка

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    2. Если приходите к выводу, что это ОС, значит на 01 счет и оправляете. Потому что ОС должно амортизироваться.
    и сразу все на 10 приходует.
    Потому что это правильно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)