×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2008
    Сообщений
    18

    неверный ввод остатков

    Ситуация такая. Вели учет в программе в части учета заработной платы, расчетов с контрагентами, банк и кассу. Основные средства, амортизация "выпали" вообще. Счет 00 не закрылся, никому это не мешало (бывает и так) Теперь решили вести учет как следует. Подскажите пожалуйста, есть ли способ "доввести" данные по ОС? Я вижу в качестве выхода только свертку того, что есть, в межотчетный период. Ну и добавление среди этих операций остатков по ОС.
    Это типовая бухгалтерия v7.7
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Fosihas
    Гость
    Счет 00 не закрылся, никому это не мешало (бывает и так)
    а чем это вам дальше мешать будет?
    Вводите остатки по ОС. А счет 00 в вашем случае будет висеть всегда, есть вы начали вести учет не сразу. И в этом не ничего страшного.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2008
    Сообщений
    18
    Спасибо за ответ! А мы будем думать дальше... Не нравится мне 00-й счет в оборотках. Нет его в приказе...

  4. #4
    вне статуса Аватар для rasswet
    Регистрация
    03.06.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    649
    Цитата Сообщение от Marihska Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! А мы будем думать дальше... Не нравится мне 00-й счет в оборотках. Нет его в приказе...
    а не должны ещё какие-то "левые" остатки при 00 висеть на другом счете? раз уж двойная запись...
    "...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    раз уж двойная запись
    то будет дельта между активами и пассивами

  6. #6
    вне статуса Аватар для rasswet
    Регистрация
    03.06.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    649
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    то будет дельта между активами и пассивами
    дык добавить пассивов (активов) в корреспонденции с 00. как идея?
    "...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Отличная идея. А если те пассивы(активы) будут именно теми, которые не были введены как остатки, так единственно правильная.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    23.05.2008
    Сообщений
    18
    Амортизации там нет вообще.
    С 00-м счетом корреспонденции в течение года быть не может. Правильно? В межотчетном периоде править надо, если уж можно. Хочется сделать копию базы, взять новые данные и вперед - остатки корректные проставить. Иначе как быть, если и другие ошибки были...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)