Фирма на ОСНО и плательщик ЕНВД.Приобрели ноутбук для директора 4 сентября, вводим в эксплуатацию 8 сентября. Как распределяем НДС? Ждать окончания квартала, а потом куда НДС с ЕНВД, просто списать на расходы ЕНВД без включения в стоимость? Распределить по данным прошлого квартала с включением НДС в стоимость или в расходы?

Сразу спрошу: отношу ко 2-ой группе? к ОС 20000 без учета НДС относятся?