×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 77 из 77
  1. #61
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12
    Добрый день! думаю что не ошиблась разделом
    Помогите разобраться ООО на УСН (6%)
    1с 8.2. ЗП ведется в ней же.
    в КУДиР вообще не отображаются страховые взносы , в разделе 4. Что нужно проверить? ЗП начислены, ФОТ рассчитаны.

  2. #62
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ВОпросы по 1С надо задавать в разделе по 1С.

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2013
    Сообщений
    1
    Здравствуйте! УСН, 15% (Д-Р). Бухгалтерии никакой нет, КУРиД заполняю вручную на компьютере. Оптом закупаем товар, привозим в наш город одной из транспортных компаний, почти сразу же продаем с небольшой наценкой. Есть кассовый аппарат. Но возникло несколько вопросов.
    1. Если я продаю товар в течении дня нескольким людям, то я могу вечером после снятия z-отчета с кассы записать весь проданный в этот день товар в книгу расходов и доходов одной строкой?
    2. Если я продала весь закупленный товар в течении 3-5 дней, то могу ли я сначала записать 3-5 строк доходы, а потом только в 2 строки расходы на приобретение товара (всю сумму счета) и на его транспортировку (всю сумму счета) или мне нужно каждый день записывать расходы на приобретение и транспортировку именно той доли товара ,которая была продана в данный день?
    3. Иногда часть товара я оставляю себе (конфеты, детские игрушки и прочее). Каким образом мне нужно показать налоговой, что именно я оставила себе и не продавала? Не возникнут ли вопросы под конец года, где я храню нереализованный товар? Может лучше показывать его в доходах, выбивая чеки по оптовой цене, чтобы потом в расходах можно было указать всю сумму оплаченного мной счета?

  4. #64
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Здравствуйте, ИП УСН д-р (кафе) получаю продукты с НДС, оприходую, без НДС, в кдир выдлять НДС или нет?

  5. #65
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    как хотите
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Не принципиально,значит. Спасибо.

  7. #67
    Аноним
    Гость
    УСН 6% без работников . в книге КУДиР в разделе IV "Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за отчетный (налоговый) период"
    какую сумму и в каких графах я должен поставить за 2013 год если я уплатил сразу за 9 месяцев страховую, накопительную и ффомс

  8. #68
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним, в каком квартале уплатили, там и указывайте уплаченные суммы

  9. #69
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    С обсуждения данной темы прошло уже почти 5 лет, а проблема до сих пор актуальна.
    В настоящий момент проходит выездная налоговая проверка УСН (Доходы-Расходы) за 2010-2011гг. Претензии инспекторов все те же: книга заполнена неправильно, доход и расход отражены одной строкой. Книга ведется в 1С. При этом не запрашивали учетную политику (а в ней как раз указаны все 4 условия признания расходов, и именно поэтому формируется одна строка!), а требуют предоставить книгу, заполненную в соответствии с приказом Минфина России от 31 декабря 2008 г. № 154н.

    Добрый день!
    Как я писала выше, налоговую не устраивает книга, в которой доход и расход отражены одной строкой с формулировкой "Поступление на р/с: оплата от покупателя ООО "Ромашка" по договору "Договор № 1 от 16.02.2011г.". Признаны расходы на приобретение ТМЦ.". Основная проверка закончилась. В акте о проведении проверки ни слова нет о неправильном ведении книги.
    Теперь назначили доп. мероприятия совсем по другому эпизоду. Получили требование о представлении документов, в котором в одном из пунктов снова требуют переделанную книгу доходов и расходов на УСН.

  10. #70
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В акте о проведении проверки ни слова нет о неправильном ведении книги.
    Так за это нет санкций, чего это в акте-то писать?

  11. #71
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Так за это нет санкций, чего это в акте-то писать?
    Над.К благодарю за быстрый ответ! Но переделанную книгу продолжают требовать...Я в замешательстве!

  12. #72
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да пусть себе на здоровье требуют. Вы не обязаны её переделывать.

  13. #73
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да пусть себе на здоровье требуют. Вы не обязаны её переделывать.
    А скажите, пожалуйста, если это уже доп. мероприятия, то сумма доначислений уже не может быть увеличена только из-за того, что им не была представлена "правильная" книга и что тогда ответить на требование?

  14. #74
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ДОначисления вообще по книге не могут осуществляться. Это не первчиные документы

  15. #75
    Аноним
    Гость
    Большое спасибо за разъяснения!

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2013
    Сообщений
    714
    Уважаемые клерки! подскажите. пожалуйста. ИП на УСН Д-Р. Есть некоторые расходы без НС, а некоторые расходы есть с НДС. Вопрос: вот этот НДС для Ипшника такого - это ведь тоже расход? Книга велась так: допустим куплен материал на сумму 180 000, в т.ч. НДС 27457 рублей. В книге заполнено 2! строки:
    1. Приобретение ТМЦ (материал такой-то) накладная №....от..... сумма - 152543 рубля
    2. НДС 18% приобретение ТМЦ (материал такой то) накладная №... от... - 27 457 руб.
    Правильно ли было? иди надо теперь исправлять всю книгу и вести запись только одной строчкой:
    1. Приобретение ТМЦ (материал такой-то) накладная №....от..... сумма - 180000 рублей
    Заранее спасибо

  17. #77
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Выделять или не выделять НДС в книге, дело налогоплательщика

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)