У меня УСН6% + ЕНВД.Подскажите пожалуйста, при поступлении товаров или услуг от поставщиков, которые выставляют сч-ф с НДС как правильно заполнить закладку "Цены и валюты" в документе поступление тов. и услуг. Я оставила галку "Учитывать НДС", и тогда услуга или товар при проведении документа разносится по соответствующим счетам без НДС, а НДС завис на счете 19. Что с ним делать и куда девать?



