Здравствуйте!
Никак не могут уяснить для себя, какие проводки делать заказчику у себя в учете по операциям, связанным с организацией строительства, так называемые услуги заказчика.
Расходная часть более менее понятна, а вот с НДС - беда!
Значит, с аванса от инвестора НДС мы начислили и приняли к вычету при реализации услуг инвестору.
А дальше? НДС с этих самых услуг:
есть проводки
Д 19 К 90
Д 90 К 68
Вот это не очень понятно.
Кто знает, не объясните доходчиво?
И еще, расходы мы отражаем на счете 20, затем сумма относится на с/с.
Реализация услуг инвестору (я так понимаю это % от СМР):
Д 08 К 90
Если с реализации мы начисляем НДС, то какой НДС будет приниматься к вычету?

Ответить с цитированием
