×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Аноним
    Гость

    Помогите Пеня по НДС

    Добрый день!

    У меня такая ситуация:
    НДС во 2 кв.2007г. был поквартально, начиная с 3 кв. 2007 - помесячно.

    во 2 кв. к уплате = 112 500
    в июле 2007 = 114 200

    Я делаю корректировки:
    1)В апреле на акт от субподрядчика на 50 000 списываю за счет чистой прибыли (в т.ч. убираю из вычетов НДС 8000) (дата акта от субподрядчика 02.04.07 а акт с заказчиком по этому объекту подписан 03.03.07)
    2) Неправомерно был взят НДС к вычету в июле по акту от 25.06.07 в сумме 83 500
    Соответственно НДС становится:
    во 2 кв к уплате 21 000
    в июле 2007 = 213 700

    Всего получается, что я не доплатила 8000 рублей

    Вопрос такой с какого момента мне считать пени?
    С момента когда я убрала акт с НДС 8000 (т.е. с 21.07.07), но там получается была переплата или начинаяя с декларации июля 2007г. (т.е. 21.08.2007)???

    Что-то я запуталась совсем, помогите пожалуйста!!!
    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Нужно доплатить 8 000 и пени за период с 21.07 по момент уплаты 8 000 с суммы 8 000.

  3. Аноним
    Гость
    Спасибо большое, но меня честно говоря смутило то, что за 2 кв. я уплатила 112 500, а теперь, хоть и убрала акт за 2 кв. получается 21 200, т.е. за период 2 кв. была переплата. А недоимка фактически появляется начиная с отчета за июль 2007, т.е. с 21.08.07.
    Лучше, наверное, перестраховаться и посчитать с 21.07.07

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    После подачи уточненных деклараций получается, что на 20.07 за 2 квартал переплата, а с 20.08 за июль недоимка 8 000.
    пени за период с 21.07 по момент уплаты 8 000 с суммы 8 000
    Была не права, пени с 21.08

  5. Аноним
    Гость
    А подскажите пожалуйста еще такой момент с января по июнь мы отчитывались поквартально, в августе 2007 произошло превышение 2 млн. по выручке. Я подавала 18.09.07 2 декларации и июль и август 2007, соответственно и платила 20.09.07.
    Может пени правильнее считать начиная с 20.09.07? Или я не права, вроде не должны насчитать пени за июль?

  6. Аноним
    Гость
    Я вобще беспокоюсь по поводу того, что ИФНС моет рицепиться к тому, что за июль 20.09.07 я уплатила налог не своевременно, ведь нигде нет разъяснений официальных, как платить при переходном периоде. А вот сейчас сочиняю письмо с рассчетом пери и думаю, как написать так, чтобы обойти этот острый момент, пока не придумала
    Может конечно и глупо опасаться, но я беспокоюсь

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)