×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791

    Накладные на отгрузку комиссионеру и 45 счет.

    Доброго всем дня. должны ли у комитента цены в накладных совпадать с ценами, которые указываются в накладных на передачу ему товара на комиссию? на мой взгляд, на 45сч. у нас отражается себестоимость товаров переданных на комиссию. а в накладных на передачу мы указываем цену желаемой реализации товара (или цену реализации не ниже)... аудитор считает, что данные 45сч. должны совпадать с данными в накладных на комиссию.. смотрим инструкцию к пл. счетов: "Дебетуется счет 45 "Товары отгруженные" в корреспонденции со счетами 43 "Готовая продукция", 41 "Товары" в соответствии с оформленными документами (накладными, приемо-сдаточными актами и др.) по отгрузке готовых изделий (товаров) или передаче их для продажи на комиссионных началах". нужно ли считать "соответствием" соответствие по ценам или аналитику и количествен. учет? какой смысл в накладных на передачу указывать нашу себестоимость, мы должны указывать цены желаемой реализации...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Циник Циник вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    аудитор считает, что данные 45сч. должны совпадать с данными в накладных на комиссию
    на курсы его

  3. #3
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    но, если рассматривать инструкцию по применению плана счетов - в буквальном смысле можно понять и так... "Дебетуется счет 45 "Товары отгруженные" в корреспонденции со счетами 43 "Готовая продукция", 41 "Товары" в соответствии с оформленными документами (накладными, приемо-сдаточными актами и др.) по отгрузке готовых изделий (товаров) или передаче их для продажи на комиссионных началах".
    есть сслыки на нормативку, подкрепляющие нашу позицию?

  4. #4
    Циник Циник вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Дебетуется счет 45 "Товары отгруженные" в корреспонденции ...
    а предыдущий абзац?

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Katebuh, если ваш аудитор предлагает учитывать на 45 по продажным ценам, то какими проводками он советует это делать?
    45 - 41? Но сумма по дебету и по кредиту должна совпадать Разницу то куда откладывать?
    Я уже молчу про то, что в плане счетов четко написано "Товары отгруженные учитываются на счете 45 "Товары отгруженные" по стоимости, складывающейся из фактической производственной себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров) (при их частичном списании)"

  6. #6
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    так, поговорили с аудитором. ей нужно обоснование 45 счета - что он именно такой. согласилась что ошибочно взяла за основание накладные на комиссию. в общем мне нужно будет делать какую-то ежемесячную бумажку внутреннюю, подтверждающую такой остаток по 45сч. не товарный отчет.. а придумать что-то. что можно было бы?

  7. #7
    Katebuh Katebuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Katebuh, если ваш аудитор предлагает учитывать на 45 по продажным ценам, то какими проводками он советует это делать?
    45 - 41? Но сумма по дебету и по кредиту должна совпадать Разницу то куда откладывать?
    Я уже молчу про то, что в плане счетов четко написано "Товары отгруженные учитываются на счете 45 "Товары отгруженные" по стоимости, складывающейся из фактической производственной себестоимости и расходов по отгрузке продукции (товаров) (при их частичном списании)"
    согласна.. я тоже не могла понять - что тогда делаем с разницей?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)