×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2008
    Сообщений
    25

    раздельный учет по НДС

    Извините за вопрос, но не понимаю. Купили програм.обеспечение с НДС по накладной, без договора, провели:Д19,97-К60 и Д68-К19. К этому прогр.обесп.купили право на использование без НДС, провели Д97-К60. В декларации по НДС в разделе 9 (операции, не подл.налогообл) отразили стоимость приобретенного права на использ. Где (как)отражается ведение раздельного учета (для налоговой)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    bolir, раздельный учет ведут, когда вы что-то продаете с НДС и без НДС.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2008
    Сообщений
    25
    я тоже самое сказала проверяющему нас по НДС инспектору, на что получила ответ: в разделе 9 указали операции, не облаг., значит должны вести раздельный учет и представить в налоговую пояснит.зап. и расчет по ведению разд.учета.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    bolir, так не надо было вам раздел 9 заполнять.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2008
    Сообщений
    25
    в инструкции по заполнению декларации раздела 9: в графе 3 по стр.010 отражается стоимость приобретенных товаров, не облаг.налогом - мы же приобрели

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    в инструкции по заполнению декларации раздела 9: в графе 3 по стр.010 отражается стоимость приобретенных товаров, не облаг.налогом - мы же приобрели
    Но раздел этот вообще заполняется только при осуществлении соответствуюхих (в назавании раздела перечислены) операций.
    Вы их не осуществляете, значит раздел этот не заполняете и не сдаете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)