Извините за вопрос, но не понимаю. Купили програм.обеспечение с НДС по накладной, без договора, провели:Д19,97-К60 и Д68-К19. К этому прогр.обесп.купили право на использование без НДС, провели Д97-К60. В декларации по НДС в разделе 9 (операции, не подл.налогообл) отразили стоимость приобретенного права на использ. Где (как)отражается ведение раздельного учета (для налоговой)?

