×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2007
    Сообщений
    20

    Помогите интересный вопрос НДС по взаимозачету

    Уважаемые клерки. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Как выйти из положения? Предприятие А поставило товар предприятию Б. Заплатить предприятие Б не может в течении долгого времени. Нашли выход, предприятие Б поставило товар предприятию А. Договорились зачесть требования, но увы у предприятия Б картотека. Перечислить НДС не может. Какие есть варианты "перечислить" НДС? В кассу, третье лицо?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    а сумма НДС?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2008
    Сообщений
    16
    Зря делали встречную поставку. Никак нельзя, если вы перечислите предприятию Б свою часть ндс, по его поставке- получите возможность налог зачесть. Как слезет с картотеки- заплатит ндс вам и зачтет у себя. Зачет надо оформлять без указания суммы налога на голую поставку. А вообще- делали бы сразу договор цессии о переуступке долга и оплату от нового дебитора. Зачем огород было городить?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.09.2007
    Сообщений
    20
    когда договаривались, о картотеке не знали. Все было в
    "ажуре". Как всегда договариваются шефы, а бухгалтерия узнает потом.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2008
    Сообщений
    16
    Как обычно... Понятно, ну тогда по мере возможности))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)