×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    seelena seelena вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    5

    взаиморасчет по агентскому договору при усн

    Уважаемые клерки! Подскажите, правильны ли мои предположения.
    Смысл в следующем:
    мы ИП на УСН15, планируем заключить агентский д-р в качестве принципиала. Агент (ИП или юр. лицо) продает наши услуги физ. лицам от нашего имени. Схема расчетов:
    1. Агент оформляет договор на оказание услуг, приходник, выбивает кассовый чек.
    2. По итогам отчета агента (не менее 1 раза в мес.) мы выставляем счет на стоимость наших услуг и акт
    3. нужно ли выписывать пко и пробивать чек, и на основании чего делать запись в КУДиР - отчета и д-ра или счетов?
    4. Агент выставляет счет на свои услуги и акт (если УСН), если ОСНО + сч/ф
    5.Все это дело визирум.
    Возможно ли такое оформление расчетов, если фактически агент будет удерживать свое вознаграждение в день передачи наличных принципиалу, т.е. в течение суток со времени заключения д-ра с физ. лицом? Либо все приведеное выше нужно проделывать каждый раз по мере поступления заказа?
    Можем ли мы использовать один отдел ККМ под один вид деятельнсти, а второй -под др. вид?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    seelena seelena вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    5
    Я понимаю, что намудрила....
    Но мож кто-нибудь откликнется?

  3. #3
    зОля зОля вне форума
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    1. верно
    2. ваших услуг, это каких? - агент выставляет счет, а вы же принципал.
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  4. #4
    зОля зОля вне форума
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    2. или вы имеете ввиду конечного покупателя?
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  5. #5
    зОля зОля вне форума
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    Цитата Сообщение от seelena Посмотреть сообщение
    Возможно ли такое оформление расчетов, если фактически агент будет удерживать свое вознаграждение в день передачи наличных принципиалу, т.е. в течение суток со времени заключения д-ра с физ. лицом?
    а в договоре у вас это оговорено?
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  6. #6
    зОля зОля вне форума
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    а про ККМ читайте закон о его применение, точно не скажу
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  7. #7
    seelena seelena вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    5
    в п.2 имеется ввиду агент, у него должны же быть какие-то док-ты для подтверждения "транзита" наличных.
    Нам, конечно, было бы удобнее принимать расчет раз в месяц, смущает то, что при усн 15 мы должны регистрировать доходы по мере их поступления, а мы будем забирать нал. за каждый заказ, да сумма заказа агенту не принадлежит, только его "шапка".... Вот и пытаюсь выяснить, насколько законно будет прописать в д-ре пункт по поводу ежемесячных отчетов. И как у себя отображать движение наличных?

  8. #8
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    1. Агент оформляет договор на оказание услуг, приходник, выбивает кассовый чек.
    И потом передает вам денюшки?
    Можем ли мы использовать один отдел ККМ под один вид деятельности, а второй -под др. вид?
    Вы, это кто? Только Принципал (может), только Агент (может) или Агент+Принципал на одной ККМ (не могут).
    И как у себя отображать движение наличных?
    Я бы доход ставила каждый раз при получении ДС от Агента и потом в конце месяца по отчету недостающую сумму одной строчкой.

  9. #9
    seelena seelena вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    5
    1. да
    2.ККМ разные,
    спасибо за ответ.
    А между агентом и принципиалом в нашем случае какие бумажки должны быть оформлены?
    Про юрлица с НДС-ом нашла, но мы -то бухгалтерию не ведем....

  10. #10
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    А между агентом и принципиалом в нашем случае какие бумажки должны быть оформлены?
    Договор.
    Отчет агента утвержденный вами,
    акт (если УСН), если ОСНО + сч/ф
    От вас чеки ККМ агенту на приход ДС от него, соотв. у вас Z-отчеты посменные. Если по р/сч, то выписки с п/п у обоих.
    Наверно, все.
    Можно прописать в договоре, что агент удерживает вознаграждение из полученных сумм. Имхо, лучше не при каждой сделке, а в конце месяца или на основании утвержденного отчета. А вам обязан передавать ДС по мере поступления не позже, например, 3 дней. Тогда удержанная часть будет иметь вид непросроченной задолженности и в конце месяца вы выйдете на 0.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)