Здравствуйте! Помогите. В 3 квартале получили счет фактуру от продавца с исправлением (сумма и НДС уменьшились).Согласно письма ФНС от 6-09-06 мы должны сделать запись об аннулировании с.фактуры во 2 квартале и сдать уточненку. А в 3 квартале применить вычеты по НДС с исправленной сч.фактуре. В этом случае мы должны будем заплатить пеню по НДС за 2 кв.? Спасибо


Пеню они все равно начислят и вопросы все равно они будут задавать. А вот платить ее или нет,другое дело.