Уважаемые! Проверьте, пожалуйста, правильна ли следующая схема работы двух фирм (1-я - на ОСНО, 2-я - на ЕНВД). 1-я оказывает услугу 2-й, начисляет НДС, заплатит его потом, в счёте и в акте вып-х услуг выделит НДС, выставит счет-фактуру. 2-й фирме счёт-фактура совсем не нужна, она её игнорирует, всю сумму вместе с НДС запишет в расходы. Так?



А куда она их денет? извините, что такой вопрос)