×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335

    Как Вы анализируете ОСВ на предмет возможных ошибок?

    Есть ли контрольные соотношения какие-то строк ОСВ, Ну, например, можно сопоставить 90.1 и 90.3 и выявить ошибку. Наверно есть какие-то другие сопоставления. Поделитесь опытом? Как вы глядя на оборотку, видите ее недочеты?
    Я сразу смотрю на отсутствие остатка на 20, 40, 43 счетах. А еще?
    Поделиться с друзьями
    Оксана

  2. #2
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    авансы 62.2 и ндс с авансов 76 (в идеале, если все авансы ндс-е, то просчитывается)

  3. #3
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,706
    По НДС 62.2 и 76.ав сравниваю.
    60 и 62 (и другие) раскрываю обороткой по контрагентам и договорам, чтобы красноты нигде не было.
    Вообще полезно аналитику по всем счетам проглядеть

  4. #4
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    марусяО, Пример, 62.2 4058941 руб.
    76АВ 499845 руб. Авансы НДС-ные , значит ошибка у меня?
    Оксана

  5. #5
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,706
    Пример, 62.2 4058941 руб.
    76АВ 499845 руб. Авансы НДС-ные , значит ошибка у меня?
    Если все авансы получены с НДС, то где-то ошибка

  6. #6
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Если все авансы получены с НДС, то где-то ошибка - дА дА

  7. #7
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Январь, С краснотой замучалась. Напр.вот какая картина получается по одной фирме: краснота по Д-ту 60.2 -17250, по кр-ту 60.1 -23250. Реально дебиторка 4750 руб. По данным акта сверки в программе(1 С Предпр. 7.7) задолженность правильно формируется. Все равно нужно исправлять?
    Оксана

  8. #8
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    по 60 счету в аналитике развернуто получается когда вы оплачиваете и ставите аванс (60.2), потом предыдущими датами получаете доки от поставщиков и проводите д 20,26, 10 и.т.д, к 60, вот и получается развернуое с-до

  9. #9
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    потом предыдущими датами получаете доки от поставщиков и
    такое бывает очень часто. Как уследить все?
    Оксана

  10. #10
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    банк проврдить в базе каждый день, а при проведении доков от поставщиков формировать 60.1 и 60.2 - другого выхада нет, наверное

  11. #11
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,706
    Ксюня Рад, надо исправлять. Кстати, если баланс автоматически заполняете, то при красноте на расчетных счетах, он заполняетмя неправильно
    Как уследить все?
    Иногда полезно перепровести все документы за период.

  12. #12
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    а при проведении доков от поставщиков формировать 60.1 и 60.2
    В том -то и дело. На дату проведения этих документов по банку-то уже разнесла 60.2 или 60.1 . А если потом с датами поставщик играет, то и не уследишь.
    Оксана

  13. #13
    марусяО марусяО вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    значит проверяйте при составлении баланса, я все счета по оботорке проверяю. делаю допустим оборотку по 60 счету общую и отдельно по субсчетам - если сходится - все верно. нет ищу нестыковки по контрагентам и перепровожу либо банк, либо приход от поставщиков

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)