×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Затраты новой фирмы

    Добрый день! У меня такой вопрос:новая организация. Для получения лицензии нам нужно было оплатить с р/сч обучение сотрудников. Мы оформили договор займа с директором. Документы об образовании (акт и счет-фактура) нам выдали в августе. Но деятельность фирма планирует начать только в октябре. Могу ли я принять затраты на обучение и НДС к вычету в октябре?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    запрещения в зак-ве нет, а камералка будет

  3. #3
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    и чего страшного в камералке по 1 СФ ?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    абсолютно ничего, человек спросил - ответ получил

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А я не понял почему камералка. Ведь НДС в октябре будет "к уплате".

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А я не понял почему камералка. Ведь НДС в октябре будет "к уплате".
    Если к уплате, то камералка вас может и не беспокоить.
    Документы об образовании (акт и счет-фактура) нам выдали в августе. Но деятельность фирма планирует начать только в октябре. Могу ли я принять затраты на обучение и НДС к вычету в октябре?
    Затраты надо бы отразить в учете вовремя, но можно на 97 сначала, а по счету-фактуре покажите, что получена она в октябре

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если к уплате, то камералка вас может и не беспокоить.

    Затраты надо бы отразить в учете вовремя, но можно на 97 сначала, а по счету-фактуре покажите, что получена она в октябре
    Вот спасибо, я так и собирался сделать. Но ведь логично, что и акт получен в октябре?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Но ведь логично, что и акт получен в октябре?
    Но услуга то получена в августе

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Но услуга то получена в августе
    Т.е. я в августе ставлю затраты на обучение на 97 счет. На счет-фактуре пишу: "получено в октябре". В октябре затраты ставлю на 20 счет и возмещаю НДС?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Так я правильно понял или нет?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Так я правильно понял или нет?
    Правильно

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Теперь я ничего не понимаю с проводками.
    Дт 60 Кт 51 -42060 - оплачено с р/сч
    Дт 97 Кт 60 - 42060 - отнесено на расходы буд.периодов (вместе с НДС) в августе
    В октябре:
    Дт 20 Кт 97 - 35644-07
    Дт 19 Кт 97 -6415-93
    Дт 68 Кт 19 - 6415-93

    Существует лт такая проводка Дт 19 Кт 97?

  13. #13
    Клерк Аватар для Поля
    Регистрация
    26.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    477
    На 97 без НДС относите, НДС сразу на 19.
    Не страшно, когда человек находится в нищете, страшно, когда нищета
    находится в человеке.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Теперь все понял. Все встало на свои места.)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)