Копаю баланс.
В январе были неправильно отражены расчеты с Покупателем (62 сч), как следствие - неправильно начислены суммы НДС и записи в книге продаж.
В феврале ошибка обнаружена. Исправительные записи в БУ сделаны февралем, за январь подали уточненную декларацию. Учет ведется в 1С, в программе предусмотрено, что НДС начисляется только записью в книгу продаж. Т.е. начисляем НДС в феврале за январь, и все это попадает в книгу продаж за февраль.
Результат: книга продаж не идет с декларацией (причем ни за февраль, ни за январь).
Я, например, уже и не помню что там было в начале года (память девичья, короткая)
Если отвлечься от программы, как было бы правильно: в принципе за январь книгу продаж распечатали 20.02, но вот бы сделать доп страницу, так бы было удобно!
Как поступаете ВЫ?


)
