×
Страница 12 из 121 ПерваяПервая ... 289101112131415162262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 3612
  1. #331
    думаю, не будет... налорги, как правило, вообще рады, когда им больше такой информации дают... Им же проще потом проверку проводить, когда все графы заполнены...
    С уважением...

  2. #332
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А если даже будет то что? За неправильное ведение книги санкций не предусмотрено

  3. #333
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75
    Подскажите, может ли организация в книге доходов и расходов отражать не каждую операцию (подкрепленную соответствующим приходным или расходным ордером) в отдельной строке дохода или расхода, а совокупность однотипных операций?
    Например, получены проценты по займам (приходный ордер№1,№2,№3).
    Такая необходимость связана с осуществлением большого количества однотипных операций ежедневно, при этом книга ведется вручную.

  4. #334
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нет, не может. А кто мешает завести электронную книгу?

  5. #335
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2006
    Сообщений
    75
    С начала года организация уже ведет записи в книге, книга зарегистрирована в налоговой

    Есть ли официальный документ, установивший порядок отражения операций в книге доходов и расходов?
    Последний раз редактировалось hav; 26.02.2007 в 18:02.

  6. #336
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    179
    Уважаемые клерки, книгу ДиР заполняю первый год. В конце книги печатается справка к разделу1. Стр 010 меньше, чем стр. 020. В декларации начисляю минимальный налог. Почему-то программа 1С не заполнила 041 стр. и еще последнюю страницу. Там расчет по годам . Надо ли их заполнять?

  7. #337
    Saschchen
    Гость
    Еще один вопрос, возможно глупый .
    Если мы годовую декларацию сдаем в налоговую до 25 апреля вместе с декларацией за первый квартал 2007 года, а книга заполняется за календарный прошедший год. то все поступления после 31.12.06 записываются уже новую книгу ? Сорри если туплю. но хочется быть уверенной.
    И еще- если у меня за прошлый год было всего одно поступление (УСН 6%) мне книгу распечатывать всего на 3 страницах? И их же прошнуровывать и пропечатывать?

  8. #338
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если мы годовую декларацию сдаем в налоговую до 25 апреля вместе с декларацией за первый квартал 2007 года
    ИП годовую декларацию сдают до 1 мая, 25 апреля - срок сдачи квартальной, не путайте. Можно, конечно и вместе сдавать
    Про книгу, если честно, ничего не поняла. Причем тут прошлый календарный год и срок сдачи деклараций? Книга заполняется по налоговым периодам, коим является год. Один год - одна книга.
    И их же прошнуровывать и пропечатывать
    Конечно.

  9. #339
    С начала года организация уже ведет записи в книге, книга зарегистрирована в налоговой
    "забейте" на книгу в бумажном варианте и начинайте вести в электронном... если Вам, конечно, так удобнее будет...
    а книга заполняется за календарный прошедший год. то все поступления после 31.12.06 записываются уже новую книгу
    КДиР на каждый год новая... И еее ведение не зависит от сроков сдачи деклараций...
    если у меня за прошлый год было всего одно поступление
    Книгу по полной... Прошнуровывать, подписывать и заверять в налоговой...

    P.S. пока писал - уже ответили...
    Последний раз редактировалось Горячев; 26.02.2007 в 23:30.
    С уважением...

  10. #340
    Saschchen
    Гость
    Всем спасибо
    У нас в налоговой годовую декларацию и за первый квартал нужно сдавать одновременно и кдир за год туда же. А с декларацией за 1 квартал уже последний лист новой книги получается надо нести.
    Еще раз спасибо

  11. #341
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А послать их подальше с незаконными требованиями не пробовали

  12. #342
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2007
    Сообщений
    60
    Подскажите , если книга ДиР еще не зарегистрирована в налоговой,а на счет уже упали деньги, это еть нарушение?

  13. #343
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А Вы ведите книгу в электронном виде, это же удобнее.

  14. #344
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2007
    Сообщений
    60
    А где ее взять ,у нас в налоговой на 2007 год и бумажной то нет...,а в электронном виде регистрировать когда?

  15. #345
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    После того, как год закончится. Книгу можно взять здесь http://mvf.klerk.ru/usn/usn01.htm

  16. #346
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2007
    Сообщений
    60
    Спасибо за помощь , вроде все понял...

  17. #347
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2007
    Сообщений
    114
    Здравствуйте! ПОдскажите, пожалуйста, где отражаются возвращенные авансы в КДиР. Мы на УСНО 6%. И учитываются ли они в налогооблагаемой базе? В налоговой ответили, что их учитывать не надо, т.к. налогооблагаемая база-реальный доход. Но где-то попадалось письмо, что с возвращенных авансов надо платить налог. Спасибо.

  18. #348
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Danisa, в кои-то веки налоговая дала ответ в пользу налогоплательщика, причем согласно Налоговому кодексу
    Нет дохода - нет налога. Ставьте в графу "Доходы" суммы с минусом.

  19. #349
    Клерк
    Регистрация
    04.03.2007
    Сообщений
    114
    Над.К огромное Вам спасибо за ответ.

  20. #350
    Аноним
    Гость
    А есть ли срок, до какого числа нужно зарегитрировать в налоговой книгу ДиР за 2006 год?

  21. #351
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Нет

  22. #352
    Аноним
    Гость
    Так вот, звоню в налоговую, вопрос у меня был по поводу оформления книги, так они узнав что у меня книга еще не зарегистрирована стали возмущаться как это так?!!! И что я буду делать, если завтра ко мне придет налоговая???

  23. #353
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А зачем ждать, когда придет налоговая? Зарегистрируйте.

  24. #354
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2006
    Сообщений
    131
    Скажите пожалуйста, когда торговля.
    В Кдир в доходы я записываю в гр. 3 поступления от покупателей -в гр.5 сумму),
    а в расход одновременно я списываю стоимость купленного товара и отдельно НДС, какую при этом запись я дожна сделать в гр.2 и 3?(Реализация или списание? что там должно быть указано?)

  25. #355
    Познающая истину Аватар для -Stella-
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    НАДА, вот смотрите.
    У меня 1С сама заполняет следующим образом:

    Оплата поставщику. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. - на сумму без НДС
    Оплата поставщику. Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) - на сумму НДС

  26. #356
    Клерк
    Регистрация
    07.01.2007
    Сообщений
    69
    Надо ли подшивать лист по убыткам, если УСН - 6% ? Все равно пустой.
    Вроде только первый раздел надо сдавать или нет ?

  27. #357
    Клерк
    Регистрация
    03.07.2006
    Сообщений
    12
    Подскажите новичку, пожалуйста!
    Я ИП, есть вмененка и совсем недавно стала принимать платежи по договору комиссии. До конца налогового периода я буду применять общий режим, так как на упрощенку смогу перейти только в след. году. Вопрос: как учитывать свои доходы-расходы по приему платежей? В той же книге ДиР, что и "упрощенцы"? И второй вопрос: как учитывать общие расходы, например, на аренду, если я на одной площади и платежи принимаю, и торговлей занимаюсь (ЕНВД)?

  28. #358
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2006
    Сообщений
    131
    [QUOTE=НАДА;50908435]скажите пожалуйста, а если оплатили поставщикам одну сумму, а реально по накладной товар пришел на сумму большую чем он оплачен (то есть больше отгрузили материала) и списан в производство по этой накладной, на расходы уменьшающие доходы в книге какую сумму относить? которую оплатили с р/сч.( то есть у нас недоплата) или ту на которую пришел товар?

  29. #359
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    В пределах оплаченного.

  30. #360
    Клерк Аватар для KseniЯ
    Регистрация
    16.03.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    188
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли в книге ДиР отражать возврат товара поставщику? (ИП, УСН, доходы-расходы)

Страница 12 из 121 ПерваяПервая ... 289101112131415162262112 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)