×
Страница 60 из 121 ПерваяПервая ... 105056575859606162636470110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 3612
  1. #1771
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2009
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    190
    Прошу прощения, это писем уже сто раз упоминается, но все равно не очень понятно. Еще прочитала на клерке статью от 02.02.2011, что налогоплательщики обязаны сдавать КУДИР. Так надо или не надо?

  2. #1772
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Elena Cooper, книга никогда не сдавалась. Она подписывалась. Причем по регламенту ФНС в присутствии налогоплательщика.
    И никто обязанность подписывать книгу не отменял

  3. #1773
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    книгу никогда не надо было сдавать
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. #1774
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2009
    Сообщений
    197
    Скажите пожалуйста, в КУДИР поступление наличных от разных клиентов можно одним ПКО вписывать (как выручка за день)или необходимо на каждого в отдельности?

  5. #1775
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, у меня УСН 6%, деньги от клиентов поступают на расчетный счет и в КУДИР я отражаю поступление от каждого клиента и не всегда дата платежного поручения совпадает с датой выписки, какую дату ставить в КУДИР: дату п/п или дату выписки?

  6. #1776
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    выписки
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #1777
    Клерк Аватар для Хреногубка
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    213
    Господа, вопрос (первый раз такая ситуация):
    2008 г. фирма открылась, по итогам года прибыль - но минимальный налог;
    2009 г. - по итогам убыток и минимальный налог, в КУДИР заполняется строка 030 (разница между минимальным и исчисленным в общем порядке налогом в предыдущем году) и строка 041 (итого убытков)
    2010 г. - прибыль и налог 10%. Что заполнять в КУДИР в строке 030, если в прошлом году был убыток? Если убыток - значит сумма налога, исчисленного в общем порядке - 0 р., значит просто пишется сумма минимального налога?

    Что писать в раздел 3 КУДИР - Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу?
    -= No comment =-

  8. #1778
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Если убыток - значит сумма налога, исчисленного в общем порядке - 0 р., значит просто пишется сумма минимального налога?
    Да
    Что писать в раздел 3 КУДИР - Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу?
    Ну Вам виднее, что писать. Будете Вы уменьшать налоговую базу за 2010 год на сумму убытка или нет

  9. #1779
    Клерк Аватар для Хреногубка
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    213
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да
    Ну Вам виднее, что писать. Будете Вы уменьшать налоговую базу за 2010 год на сумму убытка или нет
    Ну чтоб не тащить хвостом - перенесу. То есть я заполняю 010 (сумма убытков по итогам предыдущих периодов, которые не были перенесены) и 020 за 2009 год - одинаковыми суммами. 120 (налоговая база за истекший период) заполняю из высчитанной строки справки к разделу 1, 130 (сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший период) что писать - то же, что и в 010,020? 140 (сумма убытков за истекший период) - прочерк, 150 (суммы убытков, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие периоды) - прочерк. Все:
    -= No comment =-

  10. #1780
    Клерк Аватар для Хреногубка
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Re61on
    Сообщений
    213
    Решила убытки не включать вообще - иначе опять выхожу на минимальный налог, опять перезачитать с одного КБК на другой - не, нафиг-нафиг. В другой раз.
    -= No comment =-

  11. #1781
    Клерк Аватар для stealth0000
    Регистрация
    10.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Здравствуйте!
    Зарегистрировал ИП (УСН-15%) в ноябре 2010г. Уплатил страховые взносы. В 1С заполняю КуДиР за 2010год, в 1 Разделе в 6 графе "Расходы всего" сумма уплаченных страх.взносов ставится, а в 7 графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" они не ставятся. И следовательно в строку 020 "Сумма произведенных расходов за налоговый период" суммы страховых взносов не попадают. Это правильно?
    А вот расходы по комиссии банка ставятся в обе эти графы.

  12. #1782
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В книге давным давно 5 граф, а не 7.
    Взносы надо начислить еще, чтобы они попали в расходы

  13. #1783
    Клерк Аватар для stealth0000
    Регистрация
    10.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    При формировании КуДиР там можно выбрать вид отчета, который состоит из 5 граф или из 7. Сформировал отчет из 5 граф, Взносы начислены, но в КуДиР всё равно не попадают. Значит они там всё равно должны быть?
    Забыл упомянуть в предыдущем сообщении что деятельность не велась, может поэтому они в расходы не ставятся, но тогда почему банковские расходы туда попадают?

  14. #1784
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2009
    Сообщений
    197
    1.Расходы на изготовление и заверение копий документов банком (при изменении реквизитов ор-ии) в расходы в КУДИР учитываются?
    2. НДС с этих услуг отдельной строкой учитывать?

  15. #1785
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. да
    2. не обязательно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  16. #1786
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2009
    Сообщений
    197
    2. не обязательно
    если НДС отдельным документом?

  17. #1787
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    304
    А в нашей налоговой КУДИР забирают на месяц, я удивилась и сказала "Вы должны только заверить при нас и вернуть ее" , а они отвечают, что забирают у всех, потому что проверяют ее с в течении месяца! вот это номер! а что будет если ее вообще в налоговую не возить и не заверять? штраф? какой размер?

  18. #1788
    Клерк Аватар для stealth0000
    Регистрация
    10.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    А про меня, про меня забыли. http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...postcount=1783

  19. #1789
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Elena Cooper, книга никогда не сдавалась. Она подписывалась. Причем по регламенту ФНС в присутствии налогоплательщика.
    Эх, если б так и было - на деле нужно привезти, оставить на неделю, а потом забрать - вот так они подписывают в "присутствии налогоплательщика" В прошлом году пытались получить 2 экземпляра книги от нас (чтоб у них тоже была), но были посланы далеко

  20. #1790
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    304
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Эх, если б так и было - на деле нужно привезти, оставить на неделю, а потом забрать - вот так они подписывают в "присутствии налогоплательщика" В прошлом году пытались получить 2 экземпляра книги от нас (чтоб у них тоже была), но были посланы далеко
    Вот и у нас на месяц забирают! какие штрафы если не сдавать? 50 руб.?

  21. #1791
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2011
    Сообщений
    6
    КТО-НИБУТЬ ПОМОГИТЕ!!!Очень прошу пришлите пожалуйста книгу ДиР на Д-Р, для образца, если можно из 1С общественное питание. У меня сформировано много ручных проводок в программе, работаем год , и хочется, чтобы меньше ошибок было.Заранее благодарна.

  22. #1792
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2011
    Сообщений
    214
    Цитата Сообщение от Olivka-k Посмотреть сообщение
    Вот и у нас на месяц забирают! какие штрафы если не сдавать? 50 руб.?
    200 руб.

  23. #1793
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2011
    Сообщений
    198

    Вопрос

    А мне книгу вобще не вернули. Звонила - сказади года через 3 вернут, а то вдруг она им в течении этого периода понадобиться а под рукой не будет. МРАК.Книга за 2009 год. Сейчас уже 2011.Разборок не наводила. Так что неделя и месяц это терпимо.
    У меня вопрос. ИП на ОСН. Табл. №6-1 Определение налоговой базы. Куда попадают расходы произведенные в налоговом периоде, но связанные с получением дохода в след. налог. периодах ( пследняя строка в таблице) Конкретно - оплатили подписку в окт. 2009г на 1-полуг. 2010г. Счет выставлен от июня 2010г. В 2009 в расходы не включала - вроде авансы не включают. Включить в июне 10? Как правильно? Подскажите. Зачем они вобще в этой таблице выделены? Третий год делаю и не знаю как правильно.

  24. #1794
    Аноним
    Гость

    TEWFPY

    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    выписки
    А номер документа в КУДИР должен быть номером п/п или номер выписки (если дата п/п и дата выписки не совпадает)?

  25. #1795
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2009
    Адрес
    Иваново
    Сообщений
    190
    Ну, простите, я неправильно выразилась: конечно подписывать, а не сдавать. В этой теме прочитала, что санкции за "непринесение", в принципе, мизерные...То есть грех-то, в принципе, не страшный? Или все-таки лучше подписать? до 31 марта?

  26. #1796
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    лучше подписать
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  27. #1797
    Аноним
    Гость
    ООО зарегистрировано в марте 2010г, доходы -расходы. деятельности не было, но был взнос в УК 1млн.р., займы учредителей так как не хватало денег на ремонт, и расходы связанные с ремонтом помещения взятого в аренду.Подскажите нужно ли заполнять книгу дохода и расхода за 2010 год и как это делать? будут только одни расходы. Спасибо

  28. #1798
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    195
    Обнаружила ошибку в Книге дохолов и расходов. Общая сумма доходов верная, а вот распределение на "Сумму без НДС" и "НДС", сформировалось неверно. Как поступить перезаверить в налоговой откорректированную Книгу доходов и расходов или оставить как есть?
    Налог заплатили верно.
    Последний раз редактировалось Gseb; 17.03.2011 в 13:12.

  29. #1799
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, будут одни расходы.
    Gseb, НДС вообще не обязательно учитывать отдельно

  30. #1800
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2009
    Сообщений
    195
    Над.К., но если уж показали неверно, не страшно тоже? Не стоит заморачиваться?

Страница 60 из 121 ПерваяПервая ... 105056575859606162636470110 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)