Высчитывала долю доходов от масел в общей сумме доходов, расходы соответственно пропорционально.именно так
Высчитывала долю доходов от масел в общей сумме доходов, расходы соответственно пропорционально.именно так
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста...если деятельность не велась....открылось ИП только в декабре...
книгу доходов и расходов все равно нужно сдавать?
Да. Можете даже расходы будущих периодов в ней показать.![]()
это вы серьезно?Можете даже расходы будущих периодов в ней показать.



stealth0000, но это не называется расходы будущих периодов
в книге не отражаются будущие расходы, в ней отражаются текущие(произведенные расходы), то что вы называете - относится больше к бух.учету...Если деятельность не велась, а расходы уже были, то их можно отразить
Подскажите, если оказываются только услуги, не обалгаемые НДС, заполнять таблицы 1-7Б, 1-6Б (за каждый месяц) и прочие расходы?
И такой еще вопрос: прочие расходы в одной таблице с доходами указывать или только в таблице 6-2?
чего-то запуталась совсем. ИП, книгу дир за прошлый год подписывать в налоговой до 30 апреля или до 31 марта?
Вопрос по коду 030: Если в предыдущем налоговом периоде не было деятельности и, соответственно, минимального налога, то код строки 030 не заполнять? Прочерк?



До 30 апреля (в этом году 3 мая)
Прочерк
спасибо, Над.К!
Если, кроме 2010 года деятельности не было, а в 2010 году убыток, то в разделе III строки 010 и 020-110 не заполнять? Прочерки?
По строке 020, соответственно, тоже прочерк.



nifiga, ну если нет данных, то ставятся прочерки. Вы про каждую строку спрашивать будете?![]()
Добрый день! Своевременно до 31.03. не смогли отвезти Книгу доходов и расходов в налоговую на заверение. Вчера нам отказались заверить.Сказали, что заверяли только до 31.03.
А заверить бы хотелось... Можно ли каким-то образом получить штраф в 200 р и заверить эту книгу)??



Отказать в заверении не имеют права. Без всякого штрафа. Пишите письмо с просьбой заверить книгу, пусть попробуют отказать письменно
В письме нужно на что-то сослаться? или просто " просим заверить....."????



Просто - просим заверить
Спасибо, буду пробовать
Здравствуйте! Прошу помощи, заранее прошу прощения если нижеследующие вопросы уже обсуждались в какой-либо теме...
ООО перешло на УСНО с января 2011 г, доход - расход, вид деятельности - сдача в аренду помещений.
Вопросы:
1. В января поступили ден. средства на р/счет от покупателя услуг (задолженность за 2010 г.) Является ли эта сумма доходом организации (смущает то, что услуги были оказаны в 2010 г. при основном режиме, а оплата в 2011 г. уже при УСНО)?
2. В декабре 2010 г. был перечислен аванс за электроэнергию, например 40 000 руб. В январе получен акт и сч-ф 15 000 р., в феврале 18 000 р, когда делать запись в КДиР (т. е. принимать к расходу)? По факту получения услуг - 31.01.11 - 15 000, 28.02.11 - 18 000 р. Программа у меня не 1С, а скаченная из интернета, пыталась при проведении акта поставить дату док-та 31.01.11, а дату оплаты - 13.12.2010 г. так программа не дает, пишет что дата оплаты не может быть ранее даты оприходования док-та.
3. Надо ли заполнять раздел 2 КДиР "Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов,учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу" если ОС не приобретались при УСН, а списывается остаточная стоимость "недоамортизированных" ОС при переходе на УСН?
Еще раз прошу помощи, скоро надо платить авансовый платеж за 1 кв., а уверенности в правильности исчисления налога нет...
Подскажите про ИП УСН 15% без работников. Есть ККМ все вела через кассу - приход и расход. В марте вышло письмо Минфина что ИП не обязаны вести кассовую дисциплину.. У меня программа Бухсофт, сама формирует КУДиР, там все по ПКО и РКО.
Как мне лучше поступить - так и оставить или менять - тогда в КУДиРе что ставить вместо ПКО - Z-отчет? И вместо РКО - банковские квитанции, транспортные накладные и т.д???
Показания в книге округлять до целых как в декларации? Или оставлять с 2 знаками после запятой? спасибо!



2 знака после запятой
подскажите пожалуйста. Вот купил весы торговые за 5000 р. В кдире первичный документ и соответственно его номер это : фискальный чек или можно номер товарной накладной вписать, или особого значения не имеет.
Скажите пожалуйста, была задолженность по налогам за 3 квартал 2010г, оплатили в марте 2011, в расход в 2011 можно принять?![]()



По каким налогам?
По ндфл, страх взносам и травмаматизму. У нас УСН 15%.
Добрый день. Мы на УСН, до 30-го марта подали декларацию и заверили книгу ДиР. Сейчас нашли ошибку, кусок доходов не вошел ни в книгу, ни в декларацию. Книга заверена, декларацию-то понятно, что подаем корректировку, а что делать с книгой ума не приложу!
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
Внести изменения, заверить их в соответствии с Порядком заполнения:
"1.6. Исправление ошибок в Книге учета доходов и расходов должно быть обоснованно и подтверждено подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) с указанием даты исправления и печатью организации (индивидуального предпринимателя - при ее наличии)."
Улыбка украшает любого человека
Не поняла, я что в заверенной книге должна вносить изменения? У меня так не получится, там очень много дописывать нужно!
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)