×
Страница 69 из 121 ПерваяПервая ... 195965666768697071727379119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 3612
  1. #2041
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Высчитывала долю доходов от масел в общей сумме доходов, расходы соответственно пропорционально.
    именно так

  2. #2042
    Аноним
    Гость
    Всем доброго времени суток!
    Скажите пожалуйста...если деятельность не велась....открылось ИП только в декабре...
    книгу доходов и расходов все равно нужно сдавать?

  3. #2043
    Клерк Аватар для stealth0000
    Регистрация
    10.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Да. Можете даже расходы будущих периодов в ней показать.

  4. #2044
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Можете даже расходы будущих периодов в ней показать.
    это вы серьезно?

  5. #2045
    Клерк Аватар для stealth0000
    Регистрация
    10.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    это вы серьезно?
    Вполне. Если деятельность не велась, а расходы уже были, то их можно отразить и перенести на будущий период.

  6. #2046
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    stealth0000, но это не называется расходы будущих периодов

  7. #2047
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Если деятельность не велась, а расходы уже были, то их можно отразить
    в книге не отражаются будущие расходы, в ней отражаются текущие(произведенные расходы), то что вы называете - относится больше к бух.учету...

  8. #2048
    клерк
    Регистрация
    02.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    569
    Подскажите, если оказываются только услуги, не обалгаемые НДС, заполнять таблицы 1-7Б, 1-6Б (за каждый месяц) и прочие расходы?
    И такой еще вопрос: прочие расходы в одной таблице с доходами указывать или только в таблице 6-2?

  9. #2049
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    чего-то запуталась совсем. ИП, книгу дир за прошлый год подписывать в налоговой до 30 апреля или до 31 марта?

  10. #2050
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    Вопрос по коду 030: Если в предыдущем налоговом периоде не было деятельности и, соответственно, минимального налога, то код строки 030 не заполнять? Прочерк?

  11. #2051
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    До 30 апреля (в этом году 3 мая)
    Прочерк

  12. #2052
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    спасибо, Над.К!

  13. #2053
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    Если, кроме 2010 года деятельности не было, а в 2010 году убыток, то в разделе III строки 010 и 020-110 не заполнять? Прочерки?

    По строке 020, соответственно, тоже прочерк.

  14. #2054
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    nifiga, ну если нет данных, то ставятся прочерки. Вы про каждую строку спрашивать будете?

  15. #2055
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2007
    Сообщений
    182
    Добрый день! Своевременно до 31.03. не смогли отвезти Книгу доходов и расходов в налоговую на заверение. Вчера нам отказались заверить.Сказали, что заверяли только до 31.03.
    А заверить бы хотелось... Можно ли каким-то образом получить штраф в 200 р и заверить эту книгу)??

  16. #2056
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Отказать в заверении не имеют права. Без всякого штрафа. Пишите письмо с просьбой заверить книгу, пусть попробуют отказать письменно

  17. #2057
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2007
    Сообщений
    182
    В письме нужно на что-то сослаться? или просто " просим заверить....."????

  18. #2058
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Просто - просим заверить

  19. #2059
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2007
    Сообщений
    182
    Спасибо, буду пробовать

  20. #2060
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2011
    Сообщений
    1

    Помогите

    Здравствуйте! Прошу помощи, заранее прошу прощения если нижеследующие вопросы уже обсуждались в какой-либо теме...
    ООО перешло на УСНО с января 2011 г, доход - расход, вид деятельности - сдача в аренду помещений.
    Вопросы:
    1. В января поступили ден. средства на р/счет от покупателя услуг (задолженность за 2010 г.) Является ли эта сумма доходом организации (смущает то, что услуги были оказаны в 2010 г. при основном режиме, а оплата в 2011 г. уже при УСНО)?
    2. В декабре 2010 г. был перечислен аванс за электроэнергию, например 40 000 руб. В январе получен акт и сч-ф 15 000 р., в феврале 18 000 р, когда делать запись в КДиР (т. е. принимать к расходу)? По факту получения услуг - 31.01.11 - 15 000, 28.02.11 - 18 000 р. Программа у меня не 1С, а скаченная из интернета, пыталась при проведении акта поставить дату док-та 31.01.11, а дату оплаты - 13.12.2010 г. так программа не дает, пишет что дата оплаты не может быть ранее даты оприходования док-та.
    3. Надо ли заполнять раздел 2 КДиР "Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов,учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу" если ОС не приобретались при УСН, а списывается остаточная стоимость "недоамортизированных" ОС при переходе на УСН?
    Еще раз прошу помощи, скоро надо платить авансовый платеж за 1 кв., а уверенности в правильности исчисления налога нет...

  21. #2061
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    37
    Подскажите про ИП УСН 15% без работников. Есть ККМ все вела через кассу - приход и расход. В марте вышло письмо Минфина что ИП не обязаны вести кассовую дисциплину.. У меня программа Бухсофт, сама формирует КУДиР, там все по ПКО и РКО.
    Как мне лучше поступить - так и оставить или менять - тогда в КУДиРе что ставить вместо ПКО - Z-отчет? И вместо РКО - банковские квитанции, транспортные накладные и т.д???

  22. #2062
    Клерк
    Регистрация
    21.10.2008
    Сообщений
    513
    Показания в книге округлять до целых как в декларации? Или оставлять с 2 знаками после запятой? спасибо!

  23. #2063
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    2 знака после запятой

  24. #2064
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2010
    Сообщений
    33
    подскажите пожалуйста. Вот купил весы торговые за 5000 р. В кдире первичный документ и соответственно его номер это : фискальный чек или можно номер товарной накладной вписать, или особого значения не имеет.

  25. #2065
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2011
    Сообщений
    79
    Скажите пожалуйста, была задолженность по налогам за 3 квартал 2010г, оплатили в марте 2011, в расход в 2011 можно принять?

  26. #2066
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    По каким налогам?

  27. #2067
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2011
    Сообщений
    79
    По ндфл, страх взносам и травмаматизму. У нас УСН 15%.

  28. #2068
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    973
    Добрый день. Мы на УСН, до 30-го марта подали декларацию и заверили книгу ДиР. Сейчас нашли ошибку, кусок доходов не вошел ни в книгу, ни в декларацию. Книга заверена, декларацию-то понятно, что подаем корректировку, а что делать с книгой ума не приложу!
    Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...

  29. #2069
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от xyliganka Посмотреть сообщение
    Добрый день. Мы на УСН, до 30-го марта подали декларацию и заверили книгу ДиР. Сейчас нашли ошибку, кусок доходов не вошел ни в книгу, ни в декларацию. Книга заверена, декларацию-то понятно, что подаем корректировку, а что делать с книгой ума не приложу!
    Внести изменения, заверить их в соответствии с Порядком заполнения:

    "1.6. Исправление ошибок в Книге учета доходов и расходов должно быть обоснованно и подтверждено подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) с указанием даты исправления и печатью организации (индивидуального предпринимателя - при ее наличии)."
    Улыбка украшает любого человека

  30. #2070
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    973
    Не поняла, я что в заверенной книге должна вносить изменения? У меня так не получится, там очень много дописывать нужно!
    Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...

Страница 69 из 121 ПерваяПервая ... 195965666768697071727379119 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)