×
Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 391011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 556
  1. #361
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Оля1304, её можно легко найти через кнопку "Поиск"

  2. #362
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    26
    Над.К, в том то и дело, что за 2 кв нашла, а за 1 - нет
    Я бы не просила Вас.....

  3. #363
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331

  4. #364
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2008
    Сообщений
    71
    У нас ситуация такая:
    ИП на ЕНВД без работников.с 01.09.2007 г. арендовалось помещение № А 12,5 м.кв. Договор аренды расторгнут 30.09.08,но фактически деятельность прекратили с 23.07.08 (магазин не работал,чеки не пробивались). А с 23.08.08 заключили новый договор аренды на помещение №Б 17,28 м.кв.А фактически работу начали с 03.09.08. ( начали пробивать чеки).

    1) Как мне считать единый налог?!
    хелп,скоро декларацию сдавать.....

  5. #365
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Только одно непробитие чеков не доказательство.Почему не работал магазин с 23 июля?

  6. #366
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2008
    Сообщений
    71
    готовились к переезду в новый магазин да и товара особо не было

  7. #367
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Придется платить, вряд ли Вы сможете доказать налоговой, что деятельности не было

  8. #368
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47

    ПФР

    Сейчас заполняю расчетную ведомость в пенсонку...
    Возникло несколько вопросов:
    на первой странице есть графа: По месту нахождения(Жительства)... (это куда представляется отчетность)... так вот какой символ нужно поставить чтобы пометить нужный квадрат?
    и еще..."с приложением подтверждающих документов или их копий на N листах"... т.е. нужны еще какие-то подверждающие документы? Если да, то какие?

  9. #369
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну если Вы организация, там и ставьте галочку
    Никаких подтверждающих документов не надо

  10. #370
    Аноним
    Гость
    При отправке Отчета по ЕНВД почтой,дата отправки(т.е.дата на штемпеле) будет считаться датой сдачи отчета или дата получения налоговой?Первый раз хочу отправить почтой и боюсь ,что до 20 не успеет прийти...

  11. #371
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Дата на штемпеле

  12. #372
    Клерк
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    26
    Над.К, спасибо за ссылку!

  13. #373
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Дата на штемпеле
    Отправлять в 2-х экземплярах?только на бумажном носителе?

  14. #374
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Отправлять в 2-х экземплярах?
    Зачем им дополнительная макулатура? Себе оставьте, прицепите к нему почтовую квитанцию.

  15. #375
    Аноним
    Гость
    ООО на ЕНВД.Надо ли сдавать баланс и отчет о прибылях и убытках?

  16. #376
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, а что, начало темы не прочитать? Там написано кто и что сдает.

  17. #377
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2008
    Сообщений
    14
    Над.К Спасибо за помощь! Сдала уточненку и декларацию в налоговую. Очень интересно читать переписку. Думаю, что она мне поможет в дальнейшей работе

  18. #378
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    ПФР, страница пятая отчета... колонка:
    "застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму"... не могли бы пояснить что это...
    у меня ООО на УСН 6%... я единственный работник - гендир...

  19. #379
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    spyworm67, если у Вас УСН, значит точно не ОСНО Эта колонка не для Вас

  20. #380
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    spyworm67, если у Вас УСН, значит точно не ОСНО Эта колонка не для Вас
    Не скрою, обрадовали
    Нужно поставить прочерки или нулями забить?
    И еще... на странице 4 нужно указать базу зарплаты. У меня по договору она равна 8000 но я работаю на 25% ставки... что необходимо вписать тогда? 2000 или 8000?
    Последний раз редактировалось spyworm67; 16.10.2008 в 23:21.

  21. #381
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нули не ставятся в декларациях, ставятся прочерки
    На странице 4 указываете базы для исчисления взносов, а не ставку по договору

  22. #382
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нули не ставятся в декларациях, ставятся прочерки
    На странице 4 указываете базы для исчисления взносов, а не ставку по договору
    Ага... т.е. я правильно понимаю, что в строке "База для начисления страховых взносов за отчетный период, всего" указываю сумму за три месяца отчислений которые я производил?
    (это первая отчетность)

  23. #383
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    "База для начисления страховых взносов за отчетный период, всего" указываю сумму за три месяца отчислений которые я производил?
    База, это не сумма отчислений, а сумма с которой Вы эти отчисления считали

  24. #384
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    База, это не сумма отчислений, а сумма с которой Вы эти отчисления считали
    Понял.. спасибо...
    Еще вопрос, отсылать необходимо в двух копиях или одной?
    И последнее по УСН. Если реально никаких доходов не было графу с проставлением сумму налога ставить прочерк или ноль?

  25. #385
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В одной. У Вас на руках должна остаться квитанция + опись вложения письма со штампом почты.
    Если реально никаких доходов не было графу с проставлением сумму налога ставить прочерк или ноль
    Я ж говорю, в декларациях нули не ставятся

  26. #386
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В одной. У Вас на руках должна остаться квитанция + опись вложения письма со штампом почты.
    Я ж говорю, в декларациях нули не ставятся


    Спасибо огромнейшее.. от всей души признателен

  27. #387
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    47
    Такс.. последний вопрос

    Страница 2 УСН...

    Код бюджетной классификации и Код ОКАТО... там нужно указать два раза... не могли бы подсказать что там вписывать или где хотя бы это искать....
    и куда подавать нужно отчет по УСН?
    Последний раз редактировалось spyworm67; 17.10.2008 в 00:13.

  28. #388
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,УСН 15% нужно ли ставить какие-либо цифры а отчете за 9 месяцев в ОП,если если он нулевой,при этом полгода были начисления и перечисления???

  29. #389
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Код бюджетной классификации и Код ОКАТО... там нужно указать два раза... не могли бы подсказать что там вписывать или где хотя бы это искать....
    и куда подавать нужно отчет по УСН?
    КБК есть тут http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...13&postcount=3
    ОКАТО - это ОКАТО Вашего территориального образования. Узнать вероятно можно в налоговой инспекции, они там висят обычно. Декларация, естественно, подается в налоговую
    Подскажите,пожалуйста,УСН 15% нужно ли ставить какие-либо цифры а отчете за 9 месяцев в ОП,если если он нулевой,при этом полгода были начисления и перечисления???
    Ну как за 9 месяцев может быть отчет нулевой, если за полугодие были начисления и перечисления? Ведь первое полугодие входит в 9 месяцев

  30. #390
    Аноним
    Гость
    Не могу понять, почему вся декларация расчитывается нарастающим итогом, кроме налога, который я должна заплатить. Объясню свою позицию:
    в 1 кв. начислен и уплачен налог - 2577, во 2 кв. убытки, стр.120=стр.140=2577. В 3 кв. исчисленный налог нарастающим итогом (стр.080) - 1143, стр.120=0 (стр.130 за 1кв. минус стр.140 за 2 кв. = 2577-2577), стр.130=1143
    Но ведь я уже заплатила 2577, и из бюджета эта сумма ко мне обратно не пришла !!! Бюджет мне ещё должен 1434, а вместо этого Я перечисляю 1143.
    Может быть, я что-то не догоняю, но у меня ТАК получается: сначала я плачу 2577, потом ещё 1143, в сумме 3720, вот и "нарастили итог" )
    Объясните, пожалуйста, где тут "собака зарыта" ?

Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 391011121314151617 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)