В сентябре обнаружила, что в апреле-мае-июне 2008 г. не выписала счета-фактуры на поступившие авансы и, соответственно, не заплатила с них НДС. Посоветуйте, что делать? Просто заплатить НДС с этих авансов в 3 кв.? Или подавать уточненку за 2 кв. и как-то платить пени????

Ответить с цитированием




