×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592

    Декларация по прибыли заполнение

    Получила от ИФНС уведомление, что за полугодие не верно заполнены стр. 210-230 листа 2. Посмотрела - суммы аванса перенесены с декларации за 1 квартал (начисленные суммы к уплате), ежемесячных авансов мы не платим, только квартальные. По телефону тетя в налоговой нервная сказала, что вы неправльно заполняете, ничего объяснять не буду... Может у меня затык, подскажите в чем может быть подвох?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    если вы точно уверенны в заполнении деклараций, то нужно убедиться в правильности занесения сумм 1 кв в ИФНС. у них стоит программка соответствия и это штука выдает переодически - не верно заполнена декларация.

  3. #3
    Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    так в том то и дело, что я уже ни в чем не уверена, уверенность тети из налоговой меня с толку сбила, ткните носом меня тогда какие строки листа 2 из 1 квартала переносить в строки 210-230 в полугодие...пожалуйста..

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    если нет ежемесячных начислений то 220=190 (предыд декл), 230=200(предыд декл)

  5. #5
    Клерк Аватар для Ларинель
    Регистрация
    22.01.2007
    Адрес
    ХМАО
    Сообщений
    111
    в 1 кв строка 210 = строке 290 декларации за 9 месяцев предыдущего года

    Полугодие, 9 месяцев и год строка 210 = стр.180 + строка 290 предыдущей декларации (соответственно 1 квартал, полугодие, 9 месяцев)

    в 1 квартале строка 290 = строке 180

    Полугодие, 9 месяцев и год строка 290
    = строка 180 (текущей декларации) - строка 290 предыдущей декларации

  6. #6
    Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    если нет ежемесячных начислений то 220=190 (предыд декл), 230=200(предыд декл)
    так и есть все...ничего не понимаю. Сейчас мне письменно ответить, что у меня все хорошо?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    для собственного спокойствия - да. а вообще эта информация дается налогоплательщикам для контроля - ничего не измениться, если письмо не сдадите в ИФНС.(по крайней мере так говорит моя налоговая)

  8. #8
    Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    спасибо. я все таки напишу, от греха подальше.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Меня тоже налоговая запутала...
    скажите в 2 разделе я указываю сумму дохода с НДС или без НДС? Мне сказали, что у меня сумма с декларацией по НДС не сходится с суммой в декларации по прибыли...
    я думаю, что в прибыли мы ставим сумму без НДС...
    я права или нет?

  10. #10
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    я думаю, что в прибыли мы ставим сумму без НДС...
    я права или нет?
    Да. Когда делали декларацию по НДС с какой ставкой налога строчку заполняли?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)