×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    УСН 1С Расходный кассовый ордер

    Уважаемые помогите! В 1 С УСН 7,7 в расходном кассовом ордере оформляю "Выдачу под авансовый отчет" 1000 руб. а в книгу доходов и расходов попадает только 627, 20 копеек. До сентября всегда учитывало сумму полностью. То есть в книгу попадало 1000 руб. а сейчас пишет проводки 72,1-50,1 расход 1000 руб. , н04 отражен факт расхода 1000 руб., н02,2 признан расход 627,,20, учтен входной ндс 95,67. что нужно сделать что бы этот НДС не показывался, а сумма в 1000 руб. попала в книгу доходов и расходов целиком?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    в расходном кассовом ордере оформляю "Выдачу под авансовый отчет"
    А на что потрачены денежки? Если на оплату услуг - так это одно, ТМЦ - совсем другое, ОС - вообще пестня!

    Подробности - в ст.346.17 НК.
    что нужно сделать что бы этот НДС не показывался, а сумма в 1000 руб. попала в книгу доходов и расходов целиком?
    Варианты:
    1. Вызвать специалиста.
    2. Обратиться на форум телепатов.
    3. Подождать - может, само рассосется?

    Выбор за Вами.

    P.S. Попробуйте перепровести все документы за квартал: если балуетесь с работой задним числом - может помочь.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    На карту интернета потрачены. Мне не понятно, почему он признает только 627,4 расходом, а не 1000 руб. учтен входной ндс 95,67 а остальные 277,13 коп. он куда дел? В настройках у нас стоит "Порядок признания материальных расходов" по факту списания. Правда я несколько раз там все меняла была в поиске.. может из за этого он так считает?

  4. #4
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Аноним, не видя базы ответить на Ваши вопросы очень и очень трудно. Лично мне это не под силу - я не телепат.
    Правда я несколько раз там все меняла была в поиске..
    Тем более начните с перепроведения документов.

    Больш ничем помочь не могу.

  5. #5
    Аноним
    Гость

    ндс входящий

    Спасибо за совет. Переправила и мои 1000 руб попали в книгу доходов и расходов.. но все равно не понятно почему теперь он пишет что учтен входящий ндс 10,68.. или не важно какой ндс входящий если сама сумма чека была без ндс?

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    68???? входящий НДС должн быть на 19, причем Д-т 19

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)