Коллеги, понимаю, что задаю уже давным-давно изъезженный вопрос, но подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.

С рекламным агенством был заключен договор на изготовление сайта, стоимость работ 50 000 руб. Работы делались поэтапно, актами закрывались тоже поэтапно.

Расходы на сайт копились на Д08 счете как вложения в НМА, 31.07 были закончены все работы, 01.08 сайт введен в эксплуатацию списанием с К08 на Д04 счет.

До конца квартала оплатили 42 500 руб. из 50 000 руб., т.е. на остатке поставщику 7 500 руб.

Что получилось в программе: на Д04 висит НМА стоимостью 50 000 руб., в налоговом учете призано 40 000 руб. в качестве расходов (должно ли быть 42 500=сумме оплаты?)


В чем ошибка (и ошибка ли), подскажите, пожалуйста, уже всю голову сломала....

Заранее всем спасибо огромное.