Лопухнулся с помощью 1С и не написал в строке 120 ранее сделанные налоговые платежиДля исправления необходимо отправить правильную декларацию, указав на титульном листе Вид документа 3\1 или еще что-то надо сделать?
Лопухнулся с помощью 1С и не написал в строке 120 ранее сделанные налоговые платежиДля исправления необходимо отправить правильную декларацию, указав на титульном листе Вид документа 3\1 или еще что-то надо сделать?
декларация по прибыли? Она вроде как изменилась...Если за 1 квартал, то да надо указать вид документа 1/3, а за полугодие _ в графе налоговый (отчетный) период ставите 33, а в графе номер корректировки 1--![]()
да хоть и не по прибыли
на титульном листе Вид документа 3\1
Декларация по УСН. Значит больше ничего не надо кроме вида документа? Какого-нить там письма сопроводительного или по почте вообще нельзя отправлять?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)