×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    njufik njufik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40

    Трудный вопрос по взаимозачету

    Добрый день!
    Ситуация:
    Мы подписали акт взаимозачета на сумму Х.
    Перечислили ПП контрагенту НДС на сумму взаимозачета.
    Он нам перечислил обратно не всю сумму НДС - перечислил меньше. И закрылся, т. е. остался нам должен еще этот НДС.
    Что делать!!!???
    Принять к вычету меньше сумму НДС? а остальное куда деть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шура Шура вне форума
    Клерк Аватар для Шура
    Регистрация
    24.10.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    772
    то что перечислил контрагент (ндс) остальное за свой счет

    – Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)

  3. #3
    njufik njufik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    т. е. восстанавливаем на полную сумму взаимозачета НДС, закрываем тоже на полную сумму или только на ту, которую контрагент обратно перечислил?

  4. #4
    Шура Шура вне форума
    Клерк Аватар для Шура
    Регистрация
    24.10.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    772
    или только на ту, которую контрагент обратно перечислил?
    только перечисленную на "входной ндс"

    – Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)

  5. #5
    njufik njufik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    А с разницей что сделать? Особенно про то , что она в декларации тогда вылезет - как закрыть то ее?!!!??

  6. #6
    njufik njufik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    А взаимозачет тогда на полную сумму?

  7. #7
    Шура Шура вне форума
    Клерк Аватар для Шура
    Регистрация
    24.10.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    772
    а разницу за свой счет списываете для НУ не принимается,и в декларации она ни как не отражается что списано на сч 91,2

    – Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)

  8. #8
    njufik njufik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    т. е. в декларации по ней разница висит?
    и взаимозачет-то мы делаем все-таки на полную сумму?

  9. #9
    Егорова Юлия
    Гость
    Я не понимаю, в чем вопрос. В НК прописана обязанность перечислять сумму НДС деньгами при взаимозачетах, но во-первых нигде не сказано, что можно принять НДС к вычету только после его оплаты и только в сумме его оплаты,
    а во-вторых, Вы то свой НДС полностью оплатили (это так на всяк случай). Вам преград для вычета на основании вышеуказанного нет. Это он вам НДС не доплатил, тот НДС, который Вы начислили к уплате в бюджет и...уплатили (я надеюсь).
    Другое дело, почему Ваш контрагент закрылся и реальные ли у вас документы от него (счет-фактура в данном случае), чтобы вам принять оплаченный вами НДС к вычету без проблем....
    Разница недоплаченного НДС будет числится у вас в составе кредиторской задолженности по счету этого самого контрагента 62 там или 76. Вы ее спишите поистечении 3-х лет, как задолженность, по которой истек срок исковой давности, либо ранее, если у вас будут официальные документы о том, что контрагент ликвидирован.

  10. #10
    njufik njufik вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    40
    спасибо. исчерпывающий ответ

  11. #11
    amirich amirich вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2007
    Сообщений
    135
    В НК прописана обязанность перечислять сумму НДС деньгами
    платежным поручением

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)