Уважаемые клерки. Помогите разобраться...
Получен аванс в ноябре 2003г. Реализация прошла в январе 2004, когда организация перешла на УСН.
Правильно ли я полагаю, что НДС с аванса должен быть поставлен к вычету по декларации за декабрь 2003.
Есть ли письма, разъясняющие этот вопрос.
Знаю, вопрос не новый... но по поиску что-то не найду конкретного ответа.
Спасибо за помощь.



