×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363

    "пакет собран", можно ли тянуть

    здравствуйте.
    некоторая путаница в голове...
    1.если был экспорт в июле, 3 раза.
    по 1 доки собраны (даты на них сентябрь),
    по 2м не собраны.
    я могу 1йый экспорт не показывать в декларации за 3 кв.по НДС?
    или ,если все доки датированы 3 кварталом,обязательно нужно?или мое право их показать в теч. 180 дней, независимо от дат?( то есть могу в январе, до 20?)
    2.если экспорт оплачен частично, это имеет значение для подтверждения?есть ли привязка к оплате?(ведь НДС не зависит от оплаты), а реализация по экспорту?
    простите, если глупые вопросы у меня
    Поделиться с друзьями
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  2. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    правки уже нет...еще допишу...
    3.если я не показываю экспорт в декл.по НДС, этоне значит, что я его не показываю в НУ и БУ? значит, у меня появляется счет 19_ЭКСПОРТ_ВХОДЯЩИЙ, который пока благополучно висит, и КПне будет совпадать с сальдо в БУ...так?
    буду рада ответам, особенно ТОНИным
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  3. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    право их показать в теч. 180 дней, независимо от дат
    право и обязанность
    экспорт оплачен частично
    частично и подтвердят. Оно Вам надо, два раза одни и те же документы собирать?
    благополучно висит
    висит

  4. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от AndyGr Посмотреть сообщение
    право и обязанность
    частично и подтвердят. Оно Вам надо, два раза одни и те же документы собирать?
    не поняла? почему 2 раза?
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  5. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Ну может не два, может три или пять. Это смотря сколькими частями у вас экспорт оплачен (если вы собираетесь кусками подтверждать).

  6. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    думаю, что буду подтверждать по сроку 20 января, собрав весь пакет...нет смысла подтверждать кусочки.
    вот никак не соображу, а экспорт который не подтвержден, в БУ-НУ отражаю, по реальной отгрузке? со ставкой 0?
    и для дробления НДС по ОХЗ я беру реализацию в РФ без НДС и экспортную реализацию всю?
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  7. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    нет смысла подтверждать кусочки

    экспорт который не подтвержден
    отражаю, по реальной отгрузке
    по ставке 10(18)%, сдаете корректирующую, начисляете НДС, платите (не платите) его и пени.
    По поводу раздельного учета - к Тоне. Я его не веду.

  8. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата Сообщение от AndyGr Посмотреть сообщение
    :
    по ставке 10(18)%, сдаете корректирующую, начисляете НДС, платите (не платите) его и пени.
    не понятно(
    сдаю корректирующую---когда собран пакет?, то бишь в моем случае до 20 января?
    а сейчас начисляю 18% на экспорт? плачу???отражать в декларации по НДС??
    вычеты по экспорту предъявляю?
    простите
    Последний раз редактировалось Анохас; 13.10.2008 в 16:16.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  9. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Успокойтесь! Вы же спрашивали
    а экспорт который не подтвержден
    я и написал, что нужно сделать, если экспорт не подтвержден. Ничего сейчас платить не надо. Собирайте спокойно доки и подавайте до 20 января. Все, и реализацию и вычеты, отразите в декларации за 4 кв.

  10. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    AndyGr, пасиб...
    понимаю, что я тупа
    Но не понимаю про БУ-и НУ по прибыли--как в нем то экспорт неподтвержденный проводить?????
    простите блондинку

    имею в виду, экспорт, по которому еще не собраны ДОКИ, Но 180 дней еще НЕ ПРОШЛИ
    Последний раз редактировалось Анохас; 13.10.2008 в 16:42.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  11. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    почитала законы...
    поправьте меня, если не так:
    1 января--отгрузили на экспорт д62 к90
    нДС 0%
    проводим в налоговом учете по прибыли весь отгруженный экспорт с нулевой ставкой
    в декларации по НДС показываем только НДС по реализации в РФ, с вычетами по РФ
    входящий 19 по экспорту висит пока
    срок сбора доков--30 июня.
    собрали в мае
    до 20 июля подаем декларацию с 0 ставкой и вычетами (5 раздел, графы 2 и 4
    делаем проводку д68 к19 на заявленные вычеты
    так?
    Последний раз редактировалось Анохас; 13.10.2008 в 17:10.
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  12. Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Так. "Итого" из 5 раздела в первый.

  13. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    спасибо!
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)