×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124

    Как правильно сдать "Нулевые отчеты" срочно?

    Подскажите, пож-та, как правильно сдать "нулевые отчеты" первый раз столкнулась...
    1. Расчетная ведомость фсс. Работников нет, з/п не начисляется, ген. дир в отпуске, неужели везде прочерки ставить?
    2. Соот-но остальные ПФР и декларации тоже прочерки?
    3. В балансе будет только уставной капитал? А с ф.2 " что делать?
    Спасибо вем заранее!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    1. Да
    2. Да
    3. Вам лучше знать. Тоже прочерки.
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    Не забудьте, что вместо всех декларация (кроме ПФР) Вы должны сдавать упрощеную

  4. Клерк
    Регистрация
    24.09.2008
    Сообщений
    95
    Наше отделение ФСС в графе "среднесписочная численность" в таблицах 1 и 9 (4 и 9 если УСН) просит ставить количество сотрудников, а в таблице 9 - еще и тариф страхования даже в нулевых отчетах.

  5. Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    ок, спасибо!!!

  6. Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не забудьте, что вместо всех декларация (кроме ПФР) Вы должны сдавать упрощеную
    это из-за того что деятельность не ведеться? но это же не относится к ПФр и ФСС только верно?

  7. Аноним
    Гость
    Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в случае, если не было движения по счетам в банкам и не было прочих хоз.операций, т.е. если вообще не было хоз. операций в отчетном периоде. Не забудьте, что представляется до 20-го числа вместо отчетности по ЕСН, НДС и прибыли.

  8. Клерк
    Регистрация
    24.09.2008
    Сообщений
    95
    кстати, при составлении баланса, обратите внимание, чтобы валюта баланса актива с пассивом сходилась

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в случае, если не было движения по счетам в банкам и не было прочих хоз.операций, т.е. если вообще не было хоз. операций в отчетном периоде. Не забудьте, что представляется до 20-го числа вместо отчетности по ЕСН, НДС и прибыли.

    А хозяйственные операции есть почти всегда!!!
    Поясню:
    В большинстве (ну как минимум взначительной части) банков за ведение расчетно счета взимается плата в размере 100/500/1000 рублей в месяц...
    Соответсвенно, есть внереализационные расходы, которые в учете вполне себе присутсвуют...
    А мне банк еще и банковскую карточку с подписями заверил, и списав за это денег со счета, выдал счет-фактуру.... так что НДС и прибыль уже были хоз. операции

  10. Клерк
    Регистрация
    24.09.2008
    Сообщений
    95
    А хозяйственные операции есть почти всегда!!!
    согласна. но есть фирмы, у которых сформирован уставный капитал, открыт расчетный счет, а дальше с ними ничего не происходит. ведь не все банки взимают комиссию за ведение счета... во для таких и утвердили единую декларацию, чтобы в архиве налоговой место экономить

  11. Клерк
    Регистрация
    19.09.2007
    Сообщений
    4
    Нужна помощь! Откликнитесь пожалуйста! За 1 квартал 2008г. (организация применяющая ОСН) была сдана единая (упрощенная) налогвая декларация. а сейчас выясняется, что в 1-ом квартале 2008г. была выручка от обычных видов деятельности, соответственно есть налогооблагаемая база по НДС и прибыли. Как быть? Подавать НДС и прибыль за 1 квартал 08г. с первичным статусом и соответственно со штрафом или со статусом корректировки? Стлкивался кто-нибудь с подобной ситуацией?

  12. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Подавать НДС и прибыль за 1 квартал 08г. с первичным статусом и соответственно со штрафом
    ИМХО, да

  13. Клерк
    Регистрация
    02.06.2006
    Сообщений
    41

    Помогите

    Подскажите,мож в тему, сдавала единую упрощенную декларацию,и баланс А10-П10, в этом квартале открыли р/счет, соответственно комиссия банка около 700 руб получилась, вот с 91.02 куда мне эту комиссию деть что бы баланс сошелся (по 2-й форме 1с считает прочие расходы -1 ), и тогда в декларации по прибыли тоже куда то эту -1 надо поставить? Будте так сказочно любезны )))

  14. Клерк
    Регистрация
    19.09.2007
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ИМХО, да
    Спасибо!

  15. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    вот с 91.02 куда мне эту комиссию деть что бы баланс сошелся
    91 счет, так же как и 90, на конец отчетного периода сальдо иметь не должны. Закрываются на 99 счет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)