здравствуйте.
как я понимаю, фактуры для вычета по экспорту записываются в том налоговом периоде, за который подается декларация со ставкой 0%
как вы делаете это в 1с7.7, если надо дробить фактуры, например, за 1 квартал--по РФ( в части НДС по реализации в РФ), а во 2 кв. эти же фактуры попадают по экспорту в КП?
заранее спасибо


