здравствуйте...
подскажите ,пожалуйста, при экспорте
1.услуги по таможенному оформлению с НДС, их я могу отнести на себестоимость продукции (котловой метод, себест.экспорта отдельно не формируется), а НДС непосредственно к входному экспортному НДС?
2.оплата непосредственно на таможню--есть только платежки, как правильно- списываются эти затраты, ?
это то, что стоит в графе 47 ГТД?относить на затраты , я так понимаю...А что такое таможенный НДС, и когда он возникнет?
простите(((



Ответить с цитированием