×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524

    Проводки по возврату денег поставщиком

    Мы перечислили сумму
    Затем поставщик часть этой суммы нам вернул, т.к. часть товара решено не поставлять

    Какие проводки делать?
    В форуме искал, но нашел лишь, что нужно использовать 76 счет.

    Проверьте, может так?
    Дт51 Кт 76.5
    Но тогда 1С учитывает поступление всей суммы как доход для целей налогообложения -> по кредиту 60.1 образуется отрицательное сальдо на сумму возвращенных средств

    В 1С 7.7 Базовая 500 я так и не понял как сделать это поступление, не подлежащим налогообложению.

    Подскажите, как решить?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Семыч; 14.10.2008 в 20:29.

  2. #2
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    проводка Дт 51 Кт 60 насчет 1с - лучше может спросить на профильном форуме рядом?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    первоначально у вас сумма отнесена на 60.2 счет, значит при возврате делаете проводку 60.2-51. а в семерку в выписке ставите прочие выплаты счет 60.2 и проводка формируется

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    почему Кт 51, мы же не возвращаем деньги
    Это нам поставщик возвращает

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Семыч, платили поставщику 60 - 51, возврат будет 51 - 60
    А в 1с надо с видом поступлений, вероятно, поиграть

  6. #6
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Семыч, попробуйте Дт51-Кт76 поступление денег, Дт60-Кт76 "красным" закрыть долг поставщика...

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Семыч, попробуйте Дт51-Кт76 поступление денег, Дт60-Кт76 "красным" закрыть долг поставщика...
    зачем лишние проводки.сути хозяйственной операции они не поменяют. по К51 конечно напутала Д51-к60.2-правильно будет

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно сделать проводки при возврате товара и проведение полных взаиморасчетов.
    Организация А продала нам станки во 2 квартале
    мы их дооборудовали и отгрузили им обратно во 2 квартале.
    Провели акт взаимозачета на сумму покупки станков, остальную сумму организация А д.б. нам заплатить.
    В 3 квартале организация А частично оплатила нашу поставку.
    Но потом в связи с невозможность полностью выполнить контракт, договор разрывается. Организация А возвращает нам наши дооборудованные станки, выписывает с/ф и т/н на возврат.
    Мы в свою очередь оплачиваем им стоимость станков. Возвращаем им их частично оплаченные суммы. Но оплачиваем не организации А, а организации Б, которая и являлась истинным заказчиком станков, т.е. погасили задолжность орг. А перед Б.
    Что то я совсем запуталась и не знаю как это все провести.
    Может что-то не понятно объяснила, извините.
    Пожскажите, пожалуйста, проводки при оплате третьему лицу при проведению взаимозачета?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    СВЕТ В ОКНЕ, в каком месте запутались?
    Купили - продали - купили.
    Организации Б вы по письму А заплатили? Проведите оплату как оплату организации А.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    242
    Да, спасибо, разобралась и все провела!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)